您好。需要登記的。謝謝!
老師,你好!公司代理了一進口商品但由于公司資質不夠就掛賬在一大公司里,進貨支付貨款給這個掛賬的大公司,做內賬的話是借主營業務成本,貸銀行存款對嗎?另外公司給這個掛賬大公司開銷售發票,內容寫的是現代服務--中間服務費,那這個內賬要不要登記入賬,入賬的話應該怎么做會計分錄?麻煩老師告知下,謝謝!
老師,你好!公司代理了一進口商品但由于公司資質不夠就掛賬在一大公司里,進貨支付貨款給這個掛賬的大公司,做內賬的話是借主營業務成本,貸銀行存款對嗎?另外公司給這個掛賬大公司開銷售發票,內容寫的是現代服務--中間服務費,那這個內賬要不要登記入賬,入賬的話應該怎么做會計分錄?麻煩老師告知下,謝謝!
我們是房地產公司,有套房是跟別的房地產公司一起成交的,現在傭金回來了,對方開了專用發票給我們,我們要打一半的款給對方,可是現在我們的進項發票已經夠了,如果在加上這張發票的進項,就大于銷項了,所以這張票就留在下個月來抵扣,那現在做賬的話要怎么做,把發票抽出來,做借主營業務成本,貸銀行存款,然后下個月的時候在做借應交稅費進項稅,貸主營業務成本嗎,還是有其他的做賬方法
老師,有個問題要咨詢下你,做的外賬會計中有沒有做電商行業的?我內賬的銷售收入,先掛:借:應收賬款,貸:主營業務收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應收賬款,提現到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的,銷售直接掛借方應收賬款,回貨款提現到對公賬戶,借:銀行存款,貸:應收賬款,支付寶流水賬單沒有導過,后臺扣的傭金服務費,直接做現金支出,沒有通過其他貨幣資金可以嗎?我們內賬刷單那些也掛了往來,我是直接借:應收賬款90,銷售費用(傭金,服務費等)10.貸:主營業務收入,借:銀行存款90,貸:應收賬款90,后臺傭金,服務費我直接對沖收入了
老師,你好,我剛入職一家運輸公司做內賬會計,一般納稅人。他們是合伙企業,其中一個老板做出納,實際上這家公司有兩個賬號,一個公賬,一個私賬。之前的會計把出納的往來全部做成了其他應付款,使得庫存現金出現了大量的紅字。我仔細翻看了她做的憑證,認為是出納從私賬里轉錢到公賬里,讓這家公司的資金滾動起來。那么分錄應該是借銀行存款,貸庫存現金。對不?但是我不知道摘要里寫什么?銀行回單里填了往來?對嗎?摘要該怎么填?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師,那會計分錄該怎么登記?
請問一下掛賬公司開發票,對方給您稅點還是錢呢?
假如是稅點錢就是,借:銀行存款。貸:營業外收入
是公司給掛賬公司開銷售發票,內容是現代服務費-中間服務費
您好,這種業務是真實存在的么?
借:應收賬款 貸:營業收入 應交稅費
是真實存在的,我明天再看一下發票和銀行存款支付款
謝謝老師!
好的,祝您學習愉快
假如收到款項就是借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費