你好,按照實(shí)際繳納所得稅稅額/應(yīng)納稅所得額
老師,高新技術(shù)企業(yè)所得稅稅負(fù)率應(yīng)該怎么算?
老師,高新技術(shù)企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率是多少呀?
高新信息技術(shù)企業(yè)增值稅稅負(fù)率,企業(yè)所得稅稅負(fù)率
高新技術(shù)企業(yè)15%的稅率,那如果屬于小微企業(yè)應(yīng)該咋算所得稅呢?
高新技術(shù)企業(yè)15%的稅率,那如果屬于小微企業(yè)應(yīng)該咋算所得稅呢?確實(shí)清楚的老師回答
老師,你好,甲公司因資金困難,委托乙公司找建筑公司丙 ,并代付建筑項(xiàng)目資金,乙公司可以開(kāi)建筑業(yè)發(fā)票給甲嗎
我公司為廣告公司,開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,寫(xiě)現(xiàn)代服務(wù).技術(shù)服務(wù)費(fèi),需要繳納文化建設(shè)費(fèi)嗎
老師,為什么無(wú)法查明的現(xiàn)金盤(pán)虧2萬(wàn)元,是借記管理費(fèi)用呢?發(fā)生額是加兩萬(wàn)不是減去兩萬(wàn)呢?不明白
去年的賬做漏了個(gè)營(yíng)業(yè)外支出,今年做的時(shí)候,是更正去年的報(bào)表還是把它當(dāng)今年的支出啊?去年的匯算清繳已經(jīng)做了。
常規(guī)的企業(yè)都需要報(bào)哪些稅
老師好!請(qǐng)問(wèn)給醫(yī)院開(kāi)具骨科耗材的發(fā)票,其中一個(gè)不是集采目錄的,只能贈(zèng)送,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)贈(zèng)送的是否需要開(kāi)具發(fā)票給醫(yī)院呢?如何開(kāi)具呢?謝謝老師!
原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據(jù)凈資產(chǎn)500萬(wàn)(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
比如虧損12萬(wàn),需要合伙人承擔(dān)平分,記賬憑證應(yīng)該怎么記
請(qǐng)問(wèn)公司社保費(fèi)需要計(jì)提嗎?去年12月份社保費(fèi)和公積金可以以直接管理費(fèi)用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設(shè)費(fèi)計(jì)算依據(jù)的文件是哪個(gè)
老師,我們企業(yè)應(yīng)納說(shuō)所得額是293萬(wàn),實(shí)際繳納所得稅額44萬(wàn),算出來(lái)稅負(fù)率是15%,這個(gè)不對(duì)吧?
你好,以前季度有預(yù)繳所得稅嗎?