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生產制造業,我們從客戶那里購原材料生產出來的產品賣給客戶,賺取加工費,原材料的款項從加工費里扣,不用付現金,現在我們給客戶開了一張35萬加工費的發票,她給我們開了40萬的發票,該怎么寫分錄,

2021-01-20 18:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-20 18:53

是同一個客戶,不能這么操作,這個,材料是對方,這個委托加工 之后再銷售給客戶,這樣不行,

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快賬用戶3763 追問 2021-01-20 18:55

材料相當于是我們從客戶那里購買的,只是沒有付現金,,

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快賬用戶3763 追問 2021-01-20 18:56

現在該怎么做賬務處理

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齊紅老師 解答 2021-01-20 18:56

這個材料是不是只給這個客戶加工,還給別的客戶嗎?

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快賬用戶3763 追問 2021-01-20 18:57

只給他加工,我們買他的材料做成產品買給他

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齊紅老師 解答 2021-01-20 19:02

這個就是委托加工了 ,你這個材料不給別的客戶加工銷售。。。這樣不能相互開發票,你要是非得這樣借原材料,貸應收賬款,銷售開加工費,借應收貸主營業務收入 應交增值稅,

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快賬用戶3763 追問 2021-01-20 19:05

那我月末結轉時怎么結轉成本,

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齊紅老師 解答 2021-01-20 19:18

領用原材料,借生產成本-材料,貸原材料,這個發生機物料消耗,借制造費用 貸其他應付款,這個生產人工工資,借生產成本-人工,貸應付職工薪酬 工資 ,月末完工做借生產成本-產品 ,貸生產成本-人工??生產成本-材料,制造費用 ,? 這個入庫,借庫存商品 貸生產成本-產品 。,銷售結轉成本,借主營業務成本,貸庫存商品 結轉損益,借本年利潤 貸主營業務成本,

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齊紅老師 解答 2021-01-20 19:18

和你們銷售 給別的客戶是一樣的做這個,

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快賬用戶3763 追問 2021-01-20 19:24

結轉時是本月發生多少金額就轉出多少金額嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-20 19:37

是的,是的,是的,是的,

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快賬用戶3763 追問 2021-01-20 19:44

結轉成本是每個月結轉,還是當月開了發票有了收入才結轉,

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齊紅老師 解答 2021-01-20 20:00

你問結轉銷售成本嗎,這個是有收入結轉,

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快賬用戶3763 追問 2021-01-20 20:04

我是想問制造業的結轉,開了發票的是屬于銷售成本結轉,那制造業的是需要每月結轉嗎

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快賬用戶3763 追問 2021-01-20 20:33

我現在的問題是我第一次的問題,開了發票,進項稅額也有,就是沒有進行成本結轉,成本結轉完后要怎么到主營業務成本里,才不交稅,現在報稅時需要交所得稅,

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齊紅老師 解答 2021-01-20 21:13

結轉的銷售成本是根據你庫存商品的單價乘以銷售的數量算出來的。

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是同一個客戶,不能這么操作,這個,材料是對方,這個委托加工 之后再銷售給客戶,這樣不行,
2021-01-20
您好同學,您這個產品叫什么名稱,咱們真實寫什么就可以的哈,? 等于51發票查詢,填上貨物名稱,搜索稅收大類就可以的
2023-10-11
你好,那你確認收入的時候,按照扣除之后再來確認收入就行。
2023-12-06
你好,最好走公賬,實在不行,有轉賬協議也比什么都沒有好
2022-02-18
一、購買錯誤材料的賬務處理 當決定購買錯誤材料時: 借:原材料(錯誤材料名稱) 貸:應付賬款(或銀行存款等,根據實際支付情況) 二、后續加工其他產品時的考慮 由于錯誤材料無法變成工廠的成本,在加工其他產品時,可以采用以下兩種方式之一進行處理: 按照預估的成本價格進行暫估入賬: 假設預估該錯誤材料用于其他產品加工時的成本為一定金額,在加工開始時: 借:生產成本 — 暫估成本(錯誤材料在該產品中的預估成本) 貸:原材料(錯誤材料名稱,按預估使用量轉出) 當實際確定該批產品的總成本時,再根據實際情況調整暫估成本與實際成本的差異。 將錯誤材料的成本以加工費用的形式進行分攤: 在加工其他產品時,適當提高加工費的定價,將錯誤材料的成本隱含在加工費中。這樣在賬務處理上,只需要正常核算加工收入和相關費用,而無需直接將錯誤材料的成本計入產品成本。例如,原本加工費為 X 元,現在考慮錯誤材料成本后,將加工費提高到 X %2B Y 元,其中 Y 元是為了彌補錯誤材料的成本
2024-09-27
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