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暫估做多了,怎么沖銷(xiāo),暫估的庫(kù)存商品怎么沖銷(xiāo)

2021-01-17 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-17 17:39

你好, 兩種方法,可以把原估的憑證原樣紅票沖,也可以差額沖,這月少做成本價(jià)。   專(zhuān)根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)屬定,對(duì)于已驗(yàn)收入庫(kù)的購(gòu)進(jìn)商品,但發(fā)票尚未收到的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在月末合理估計(jì)入庫(kù)成本(如合同協(xié)議價(jià)格、當(dāng)月或者近期同類(lèi)商品的購(gòu)進(jìn)成本、當(dāng)月或者近期類(lèi)似商品的購(gòu)進(jìn)成本、同類(lèi)商品同流通環(huán)節(jié)當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格、售價(jià)*預(yù)計(jì)或平均成本率、等)暫估入賬。   會(huì)計(jì)分錄為:   借:庫(kù)存商品   貸:應(yīng)付賬款--暫估款   必須注意的是,未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,不能申報(bào)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。因此,不存在進(jìn)項(xiàng)稅額的暫估抵扣問(wèn)題,且上述分錄中,暫估金額應(yīng)當(dāng)按照不含稅價(jià)格口徑暫估。

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快賬用戶5439 追問(wèn) 2021-01-17 17:42

但是現(xiàn)在沖銷(xiāo),借庫(kù)存(原本是0,現(xiàn)在是負(fù)數(shù)),貸暫估(已沖銷(xiāo)完成)是什么情況,應(yīng)該怎么修改

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齊紅老師 解答 2021-01-17 17:45

原本是0,現(xiàn)在是負(fù)數(shù)),這個(gè)是少暫估,補(bǔ)充暫估的分錄就平了,

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快賬用戶5439 追問(wèn) 2021-01-17 17:56

庫(kù)存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么沖銷(xiāo)

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齊紅老師 解答 2021-01-17 17:58

你好,借庫(kù)存商品,貸以前年度損益調(diào)整,

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快賬用戶5439 追問(wèn) 2021-01-17 17:59

小企業(yè)沒(méi)有以前年度,怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-01-17 17:59

你好,直接計(jì)入利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)科目

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快賬用戶5439 追問(wèn) 2021-01-17 18:00

不能再紅沖成本了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-17 18:01

你好,是紅沖現(xiàn)在的成本,不能了,

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快賬用戶5439 追問(wèn) 2021-01-17 18:01

做的是12月的賬,當(dāng)年的也不能了嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-17 18:02

你好,是12月的賬,當(dāng)年的可以沖減的,

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快賬用戶5439 追問(wèn) 2021-01-17 18:03

我做的紅沖借成本,貸庫(kù)存商品,但是成本又為負(fù)數(shù)了,應(yīng)該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-01-17 18:05

你好,發(fā)票來(lái)的時(shí)候,要重新做分錄,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款,

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快賬用戶5439 追問(wèn) 2021-01-17 18:06

已經(jīng)有的發(fā)票已做,剩余無(wú)發(fā)票的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,但現(xiàn)在想沖調(diào),就是做多了庫(kù)存,想消

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齊紅老師 解答 2021-01-17 18:17

原來(lái)暫估做多了庫(kù)存。沖銷(xiāo)掉,借庫(kù)存商品,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,

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快賬用戶5439 追問(wèn) 2021-01-17 18:52

老師,本年沖成本做到以前年度好還是就當(dāng)年紅沖,哪個(gè)更合適,不容易被查?

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齊紅老師 解答 2021-01-17 19:16

你好,本年沖減要到本年

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齊紅老師 解答 2021-01-17 19:17

這個(gè)又不是作假的,不怕查

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你好, 兩種方法,可以把原估的憑證原樣紅票沖,也可以差額沖,這月少做成本價(jià)。   專(zhuān)根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)屬定,對(duì)于已驗(yàn)收入庫(kù)的購(gòu)進(jìn)商品,但發(fā)票尚未收到的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在月末合理估計(jì)入庫(kù)成本(如合同協(xié)議價(jià)格、當(dāng)月或者近期同類(lèi)商品的購(gòu)進(jìn)成本、當(dāng)月或者近期類(lèi)似商品的購(gòu)進(jìn)成本、同類(lèi)商品同流通環(huán)節(jié)當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格、售價(jià)*預(yù)計(jì)或平均成本率、等)暫估入賬。   會(huì)計(jì)分錄為:   借:庫(kù)存商品   貸:應(yīng)付賬款--暫估款   必須注意的是,未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,不能申報(bào)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。因此,不存在進(jìn)項(xiàng)稅額的暫估抵扣問(wèn)題,且上述分錄中,暫估金額應(yīng)當(dāng)按照不含稅價(jià)格口徑暫估。
2021-01-17
您好,您暫估商品的話,是不是一開(kāi)始 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品呢?
2022-03-24
你好? ?發(fā)票來(lái)了與你實(shí)際暫估的金額一致嗎? 你這個(gè) 貨款還沒(méi)有支付嗎??
2021-06-04
你好,沒(méi)有發(fā)票回來(lái),不知道確切的金額,不需要沖平。
2021-01-07
你好 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫(kù)存商品 登記庫(kù)存臺(tái)賬的貸方
2020-08-27
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