你好同學,這個正常的處理就可以的同學。 因為財報里的損失已經 自動從固定資產里減出來了
老師你好,我單位處置固定資產,發生固定資產減值準備,借資產減值損失 貸 固定資產減值準備。但是最后財務報表里沒有資產減值損失。怎么處理
老師你好,我單位計提固定資產減值準備。借資產減值損失 ,貸固定資產減值準備。最后,資產減值損失在會計報表里沒有體現,我該怎么處理
老師,您好,請問處置固定資產時,之前的減值問題,是結轉資產減值損失還是減值準備
關于計提減值 借資產減值損失 貸存貨跌價準備(存貨) 無形資產減值準備(無形資產) 固定資產減值準備(固定資產) 投資性房地產減值準備 除存貨之外,其他減值準備一經計提,不得轉回 老師我總結的對嗎,有沒有其他需要計提減值的
計提固定資產減值準備的分錄為啥這么理解 借:資產減值損失 貸:*固定資產減值準備 這個減值有真正的發生嗎,為啥要記錄資產減值損失
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
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那財務報表出來的是正確的嗎
你好同學是正確的同學報表上用的就是凈額
老師,我單位處置房產,原值500萬,累計折舊65萬,出售前資產評估價格320萬,實際出售價300萬。老師固定資產減值準備的金額是多少啊
你好同學,這個是500-65-320,這個是減值的金額
老師為什么不減300
你好同學這個是出售價與準備計提是無關的同學