您好,應該是你們以前年度虧損要大于這個數的,但是你們今年的利潤總額只有31萬,那也就只夠彌補31萬的意思,本次不交稅
老師我的利潤表利潤總額是11000,但是彌補了一個以前年度虧損10000,那么我的所得稅怎么計提呢。
老師:為什么我的利潤總額和彌補以前年度虧損數據一樣呢?那我怎么交稅呀?
老師好,企業所得稅,彌補以前年度虧損,為什么利潤總額<100萬的, 利潤總額=彌補以前年度虧損的數呢?為什么呢? 謝謝
彌補以前年度虧損為什么利潤總額的數據117036.64
老師,你好,收到有限合伙企業的分紅,需要交稅的嗎?
老師,我們商場本月有了收入5萬,還沒有正式開業還在裝修呢,我要把之前記的長期待攤費用攤銷嗎?攤銷是按長期待攤費用總額按3年攤銷嗎?另外以后還會有裝修費用陸續記入長期待攤費用,這個怎么弄?
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老師公司購買辦公用品員工墊付,分錄是寫 借:辦公用品 貸:其他應付款-張三這樣對嗎? 我看有的寫的是: 其他應收款-張三到底哪個是對的
老師您好,供暖管道搶修屬于哪一類稅收分類編碼
老師好,500元以內的收款憑證能報銷使用嗎?
財務報表里面的應付職工薪酬是什么意思?
現發現股東實繳注冊資本時未及時入帳,請問現在如何做憑證?憑證日期?
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小型企業和小型微利企業是一回事嗎
風險提示這樣是什么情況?
A201030這張表第30行拍給我看下
數據都是0
我數據初始化重新填表了,現在風險提示沒有了
那奇怪了,你填的沒啥毛病啊……以前年度虧損是系統自動帶入的是嗎?
可能系統問題,已經可以申報了
那奇怪了,你填的沒啥毛病啊……以前年度虧損是系統自動帶入的是嗎?
是的,彌補虧損數據系統自己帶入的
我沒看出什么毛病,你要么強制通過看看
可以申報了,系統問題。那我們18年虧損比較多,這幾年還沒彌補完一直沒有交企業所得稅,這個有問題嗎?
這個沒問題,18年的虧損可以往后彌補5年盈利,你們這個虧損別浪費了 如果根據實際情況做賬,這幾年盈利不多問題不大的
好的,謝謝老師
不客氣,祝學習愉快