不做賬開工做借長期待攤費用,進項稅額貸其他應付款
老師,我想問下,我們公司租賃的廠房1600平,2020年辦公室帶車間發生裝修費360多萬,8月底裝修完畢,9月份投入使用,因為我到現在都沒付款對方,對方也就未給我司開具發票。我想問下我會計賬目上我能先把這360萬記入 借:長期待攤費用360 貸:應付賬款360 然后我從9月份開始按剩余租期每月攤銷了,我這樣做賬可以嗎?
#問題#請問我公司給租用的廠房裝修,合同發票在2020年12月已開,款項未付,裝修工程未開工,這個費用我應怎么處理,2020年的賬我還沒結賬
老師 您好 我想請教個問題:公司的裝修費用,分幾個月付款,發票都還未收到,10-12月都存在裝修費用,年底了裝修費用可以合并攤銷嗎?還是要11月就開始攤銷
冉老師郭老師好!請問工廠裝修,現階段為已裝修未裝完。裝修合同總費用是1500萬,公司已支付了600萬,因對方未開票,支付款都是掛在了預付賬款上面,如果現在想把已付的600萬預付賬款轉到在建工程上面,應該依據什么單據來處理(注對方只開了50萬發票)
咨詢一下,我們辦公室進行裝修,裝修公司當時做了合同,我們按合同支付給了裝修公司款項,并且裝修公司在10月份也開出了發票給我們,現在裝修已完工,但因為某種原因實際支付要比合同錢,所以裝修公司要退回一部分款項給我們?請問這種要怎么做賬務處理?
老師,公司增加了一名員工,已經做完增員了,在社保客戶端申報時,怎么增加這名員工
請問一般納稅人收到專票,不抵扣增值稅,那進項稅額可以直接入入成本嗎
老師,同事不交社保,在別的公司交的,可以用公戶給發工資
老師孫文鑫分錄應該怎么寫?
老師好,請問一下我們把項目的純勞務承包出去了,和對方簽訂的是勞務承包經營合同,對方只能按照簡易計稅給我們開3個點的專票還是可以選擇一般計稅給我們開9個點的專票
老師個體工商戶,23年4月注冊,23年收到貨貨款5萬,未開發票,也未申報無票收入,然后現在對方要求開發票,對方要求在備注欄里寫上23年業務,這樣可以嗎,會不會產生稅務風險
請問,數電發票單張票面金額有限制嗎?
請問老師,員工個人的發票,抬頭是拼音名字,可以報銷嗎
老師,公式里的D是不是固定股息?K是資本成本率,也是資本成本嗎?
老師您好,固定資產加速折舊不能超過多少的比例,超過后又怎么處理呢?
開的是普票,我在12月賬里做,借長期待攤費用,貸其他應付款,可以嗎老師
不建議做,你這個又沒有付款也沒有發生業務只是收發票
老師是留到付款后才做嗎,那發票開票期是2020年的,沒有問題嗎
是有那個開工的時間和這個對應的合同嗎?證明業務是21的就可以了。
你如果實在是不想到時候給稅局解釋的話,那你就直接按發票做吧,掛在長期待攤費用下面就可以了。
那我就做借長期待攤費用,貸其他應付款,那什么時候開始攤銷呢
按你這個裝修完次月開始攤銷,按剩下租期,
好的,謝謝老師
我先回復別的學員。