你好 匯算調整。 沖暫估按實際支付的金額做賬就行了。
老師你好,暫估入庫的材料發票回不來,匯算調整,賬面暫估入庫怎么處理
老師,公司已經預付過貨款的原材料,付款時賬務處理:借:預付賬款-供應商 貸:銀行存款,到月末結賬時發票也沒有回來,要做暫估入庫賬務處理,借:暫估入庫-原材料 貸:暫估款-供應商,可以嗎?等下月發票回來時,沖暫估入庫,然后再做原材料入庫,以上賬務處理正確嗎?
原材料做了暫估入庫,產成品也已經入庫和銷售了,現在原材料發票回來了,和暫估金額有差異,怎么調賬
購買材料先暫估入庫,后面要不來發票了怎么處理?
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查驗發票的真偽,我們要怎么查驗,我們是c公司,查驗a公司開給b公司的機動車發票的真偽
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老師,25.3月份的工資,4月發放。計提:管理費用 放到25.3月憑證,發放在25.4月做憑證,這樣可以嗎?
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我們公司去年至今年3月利潤有三百多萬,然后我們老板說可不可以把這筆利潤投資到其他公司,這樣就不用交企業所得稅了嘛
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暫估借:原材料 貸:應付賬款-暫估應付款 發票回不來做借:應付賬款-暫估 貸:銀行/現金
?你好? ?嗯是的。 匯算記得調整成本??
謝謝老師!
?沒事的。希望能幫到你??