您好。按規(guī)定是可以 您好,按規(guī)定是可以用的,具體按你單位的規(guī)定執(zhí)行
您好老師,現(xiàn)在是21年了,有同事拿來19年的發(fā)票來報銷,請問還能用嗎?
老師,同事拿來2020年的發(fā)票,我現(xiàn)在可以正常報銷嗎?如果做賬是2021年了
老師,請問19年的發(fā)票,才拿來報銷能處理嗎?
21年報銷費(fèi)用的發(fā)票別人現(xiàn)在才拿來還能用嗎?
老師,您好,請問現(xiàn)在已做完2023的匯算清繳,還能用2023年的發(fā)票嗎?有些員工還拿了去年的發(fā)票過來報銷。
看一個企業(yè)需要補(bǔ)多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應(yīng)從哪里開具?
如果關(guān)聯(lián)交易方被認(rèn)定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會不會引起稅務(wù)稽查
股票投資收益可以抵減費(fèi)用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿(mào)易公司稅賬成本比例分配
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!低值易耗品怎么入賬和攤銷
老師,請問金蝶云星辰新建賬,5月1日啟用,能否在4月底提前設(shè)置模塊和導(dǎo)入期初余額
請問下,客戶需要完稅證明,這個需要從哪里開?以前只是開發(fā)票就可以
老師你好,我想問一下為什么這個成本模式轉(zhuǎn)公允模式,借方成本那不是直接按公允價值7500寫,要分開寫成原成本模式下的原值7125和公允價值變動357,還是說用途變更借方才是直接一步寫投房-成本(轉(zhuǎn)換日的公允價值)
拿來了19年8月份的發(fā)票和20年1月份的,都能用來報銷嗎?不是說跨年了,之前年份發(fā)票不能用了嘛
您好,沒有文件說跨年能不能報銷?
您好,沒有文件說跨年不能報銷
哦哦,好的,那就是可以報銷用對吧
您好 政策規(guī)定可以報銷
那是之前年度的發(fā)票,在今年1月份拿來報賬,可以直接記為當(dāng)月的費(fèi)用可以嗎?
通過以前年度損益調(diào)整入賬
不能直接入1月當(dāng)月的賬里嗎
不能直接計入一月份,如果金額特別小的幾百元的可以
那該怎么記賬呢?
你好,上面已經(jīng)回復(fù)了,用以前年度損益調(diào)整有疑問嗎?
比如同事拿來19年的過路費(fèi)2000元的票,年度損益調(diào)整怎么調(diào)整?不太理解
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整,借利潤分配 貸,以前年度損益調(diào)整
兩個會計分錄都要寫嗎?那這個2000元寫在哪個會計分錄后面?
我給你寫的這幾個分錄都需要寫,一個分錄是2000元,后面那是按實(shí)際金額
比如:他們拿來19年8月份高速過路費(fèi)的發(fā)票2632.5元;20年1月份廣告印刷費(fèi)16000元;正常記賬是:管理費(fèi)用-車輛-過路費(fèi) 2632.5, 營業(yè)費(fèi)用-廣告費(fèi) 16000;那現(xiàn)在同事都是在今年1月份,這個月才拿來報賬,我該怎么調(diào)整?具體會計分錄該怎么寫?麻煩老師能具體寫一下嗎?
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整, 借利潤分配 貸,以前年度損益調(diào)整
有點(diǎn)不太理解哪個對應(yīng)哪個?能根據(jù)我上面說的情況,您寫的會計分錄能把對應(yīng)的金額寫在對應(yīng)后面嗎?
如果你需要準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),你等晚上您再追問一下,我給你寫,現(xiàn)在其他學(xué)員追問多沒有時間計算