你好 可以開(kāi)出來(lái)的
老師,用百旺開(kāi)票,1月份稅已抄,電子稅務(wù)局還沒(méi)有申報(bào),也未清卡,如果現(xiàn)在要開(kāi)發(fā)票,可以嗎?
老師,一般納稅人報(bào)稅的話,現(xiàn)在3月的賬和報(bào)表還沒(méi)有做,我需要先登陸電子稅務(wù)局把稅先抄一下嗎?如果不抄稅的話,她們現(xiàn)在4月可以正常開(kāi)發(fā)票嗎?
老師 現(xiàn)在在電子稅局開(kāi)全電發(fā)票 但是每月也還是要在稅控盤 抄稅清卡是嗎?
有沒(méi)有深圳的老師,電子稅務(wù)局里已經(jīng)有“開(kāi)票業(yè)務(wù)”可以開(kāi)具數(shù)電發(fā)票,一般納稅人,百旺稅控盤也可以開(kāi)具數(shù)電票,有用過(guò)的老師分享下,在電子稅務(wù)局里和稅控盤里開(kāi)具 數(shù)電票哪個(gè)系統(tǒng)流暢方便一點(diǎn)?
有稅盤沒(méi)有注銷,之前每月有抄稅清卡,現(xiàn)在能在電子稅務(wù)局開(kāi)全電發(fā)票,是否還要抄稅清卡,增值稅報(bào)稅前是否還需要抄稅清卡
24年房租發(fā)票印花稅未計(jì)提 帳上也沒(méi)做賬。24年所得稅匯算時(shí)候需要調(diào)嘛
對(duì)方要求開(kāi)版權(quán)費(fèi)發(fā)票,大類屬于哪個(gè)項(xiàng)目
王老師,怎么把單元格里面的數(shù)比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數(shù),在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個(gè)客戶 他們做新能源光伏發(fā)電的 24年的時(shí)候有兩個(gè)項(xiàng)目 分別是要入固定資產(chǎn)的 一個(gè)7月份開(kāi)始的 9月份完成的 大約140萬(wàn) 一個(gè)11月份開(kāi)始的 12月完成 大約130萬(wàn) 之前客戶沒(méi)說(shuō) 要入在建工程后期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 所以前面的會(huì)計(jì)就把這270萬(wàn)全部入了成本 現(xiàn)在25年4月底了 客戶他們要讓轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 那么現(xiàn)在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結(jié)賬進(jìn)行修改嗎(比如140萬(wàn)這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),10月開(kāi)始計(jì)提折舊 130萬(wàn)這部分11月入在建工程,12月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 老師 請(qǐng)問(wèn)需要這么麻煩嗎
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,上傳電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)的營(yíng)業(yè)收入是64487.13,凈利潤(rùn)-4799.1,這個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,更正過(guò)后正確的營(yíng)業(yè)收入是58000,凈利潤(rùn)是-10000多,小規(guī)模免稅,營(yíng)業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財(cái)報(bào)更改一下嗎,有影響嗎?會(huì)預(yù)警嗎?當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入增加利潤(rùn)增加
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)除了電子稅務(wù)局可以報(bào)稅,還有其他渠道?
老師,固定資產(chǎn)一次性折舊會(huì)計(jì)上和稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢
工商年報(bào)的通信地址是填企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址還是電子稅局上面的注冊(cè)地址,兩者地址不一樣,工商申報(bào)有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報(bào)里保險(xiǎn)繳費(fèi)在哪里查呀