是的呀,這個負數發票就是跨月才能開的呀。 開負數的時候,沖減你的收入就可以了。
老師,請教個問題,上個月一張進項發票作帳做好了 后來發現金額錯了 人家又開了負數發票。然后又了正確的發票 現在負數發票和正確的發票都給我們了 那做賬是怎么做? 進項稅轉出?開負數發票進項發票是不需要候選認證的吧 ?
老師,給客戶開了一張發票,金額開多了,都是普票,已跨月,然后退回來了,我開了張負數發票,然后又開了張正確的金額發票,請問怎么做賬,
我們單位10月份新來的開票員開錯了一張紅字發票信息表,但是是月底開錯的,11月才發現,因為跨月,只能將進項稅額在報10月份增值稅的稅額轉出, 11月份我們將紅字發票正確的開給了客戶, 但是錯誤的在稅控盤撤銷不了,在12月份的月初錯誤的紅字信息表才撤銷,我們該怎么報11月份的增值稅呢?
老師問一個問題,12月初我開了一張2450的普通發票,后來客戶告訴我金額開錯了,我以為11月份開的了,就在12月末開的銷項負數發票-2450,之后開的正確金額的發票,這種情況怎么辦,開負數發票只能是跨月才能開吧
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
郭老師,現在個體工商戶也可以開13%的專用發票嗎?
公司法人和財務負責人可以是同一個人嗎?公司財務負責人資金出了問題,斷供了,影響公司經營嗎
請問前面很多年了,預付供應商的貨款掛了很多怎么平賬,可以當現金退回嗎?還是營業外支出,匯算調增?
物業購買2000元草坪機會計分錄
請問老師,出口貨物,客戶自己帶走的,作為生產廠家如何操作可以達到退稅條件?
公司是電器批發零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設置銷售量,完成任務就每臺返點給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項稅和刷卡手續費后,用微信轉賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務處理請幫我寫一下。模式2賬務處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會計學堂學的就是單純進銷賣出,沒有這么復雜
您好老師我問下,營業執照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會有風險嗎
出口退稅首單未申報,對于2024年的外匯收款有時間限制嗎
老師,合作社支出需要什么會議紀要,就是支出前需要哪些會議或者決議
早 老師 那我這個月一正一負做賬就可以了是吧 直接是0了
可以的,可以這個樣子處理。