你好 那你留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 你掛哪個(gè)科目的
你好老師,以前年度已認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,一直掛在賬上,怎么處理?
請問一下以前年度未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,一直沒有抵扣,也未轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在要怎么結(jié)平賬的?
老師,之前會計(jì)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,由于我未見到發(fā)票未進(jìn)行做賬,后續(xù)發(fā)票也一直沒有補(bǔ)進(jìn)來,但是申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在想把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做(認(rèn)證抵扣但未做賬)
專票本年度的未抵扣 是不是可以在最后一個(gè)月下借庫存商品 借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)收賬款 得下一年度抵扣的時(shí)候當(dāng)月做一筆 借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 就可以 。。。成本按照抵扣的正常結(jié)轉(zhuǎn)
以前年度未勾選統(tǒng)計(jì)抵扣的進(jìn)項(xiàng),我現(xiàn)在查出來了,在當(dāng)月抵扣,我的賬務(wù)該怎么處理呢?以前沒有做賬
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 匯算清繳補(bǔ)8000元 計(jì)什么科目
老師,交易性金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值和公允價(jià)值不一樣嗎
歐老師,我們公司的稅費(fèi)僅限庫存貨品進(jìn)銷項(xiàng),沒有其他的,我4月應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅13.6萬-進(jìn)項(xiàng)2.6萬-上月留底5.7萬=5.3萬,庫存4月期初金額2236萬,4月期末庫存2172萬,相當(dāng)于庫存減少63萬,這個(gè)63萬對應(yīng)的增值稅8萬左右,老板說稅費(fèi)有差異,讓我找原因,不知道問題在哪里
做24年審計(jì),還需要提供23年的現(xiàn)金流量表嗎?
老師您好:在年度企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中利息收支是什么?
老師,如果一家小規(guī)模代賬收費(fèi)才1600元一年,然后還要提供上門服務(wù),你覺得怎樣?
歐老師,你好,我想咨詢一下,我司法定代表人他名下有2個(gè)公司,但平時(shí)都是獨(dú)立建賬的,這種情況,這2個(gè)公司屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?
老師差額發(fā)票怎么確認(rèn)收入,是直接按票上的不含稅確認(rèn)收入,還是按價(jià)稅合計(jì)/1.05啊
個(gè)人支付購買的電腦,開的公司抬頭的發(fā)票怎么入賬,歐老師接一下,其他老師勿接
老師自有房產(chǎn)是怎么申報(bào)房產(chǎn)稅?
借記應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
你好? 你認(rèn)證了沒有? 銷項(xiàng)沒有的嗎? 如果暫時(shí)沒有年末暫時(shí)也不結(jié)轉(zhuǎn)??
認(rèn)證了,有銷項(xiàng)。老師該怎么處理呀?
?你好? 年末結(jié)轉(zhuǎn)了 :?? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。