同學(xué)早上好,在分校區(qū)做這筆賬務(wù)時,先和總部溝通下,看下總部的掛賬方式,要和總部的匹配。
老師,我們這里是總部校區(qū),原來另外一個校區(qū)的賬和支付都是在總部,包括工資社保公積金的計(jì)提。但是11月份公積金計(jì)提在總部,實(shí)際支付在分校區(qū),而由于系統(tǒng)問題分校區(qū)11的賬還沒結(jié),12月份我要如何調(diào)整做賬啊,腦好糊
老師您好,我有3個問題,辛苦回答一下哦,萬分感謝: 我們這里是總經(jīng)辦財(cái)務(wù)室,原來另外一個校區(qū)的賬和支付都是在總部,包括工資社保公積金的計(jì)提。 11月份開始公積金計(jì)提在總部,實(shí)際支付在分校區(qū),12月份社保、公積金都正常在分校區(qū)支付。工資是總部支付(社保繳納上月,公積金繳納當(dāng)月) 1、12月份開始,我是不是需要在分校區(qū)賬套里補(bǔ)計(jì)提社保,總部沖銷,公積金正常分校區(qū)計(jì)提,工資支付掛往來就可以了?(11月份公積金總部已沖銷,分校區(qū)已補(bǔ)提) 2、原分校區(qū)房租攤銷及支付在總部,12月份繳納及房租發(fā)票都開在了分校區(qū),接下來我是不是直接總部減少分校區(qū)的攤銷,分校區(qū)續(xù)接做原攤銷就可以啦,還有沒有其他分錄? 3、總部有兩層,其中一層12月份已退租,我需要做哪些分錄?先把固定資產(chǎn)清理掉,12月份減少原房租攤銷就可以了還是需要沖銷?
老師,問下咱們進(jìn)銷存軟件,是手動每日錄入還是可以導(dǎo)入的
老師你好,請問學(xué)堂有最新的所得稅匯算表及填報說明嗎
上月暫估的費(fèi)用,這個月發(fā)票回來了,本月直接計(jì)借應(yīng)付賬款,貸銀行,還是需要在做一次沖回原來的暫估,在做費(fèi)用
老師,199的口才課,給客戶開票類目可以是這個嗎:*現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)
老師 匯算清繳期間費(fèi)用中管理費(fèi)用職工薪酬包含研發(fā)費(fèi)用的職工工資嗎
老師請問下, 客戶逾期支付租金, 我們要求客戶付違約金, 這個違約金我們賬面做賬務(wù)處理呀?
你好,請教下制造業(yè)做內(nèi)賬,我看到他們是整月收支分開,寫了兩張憑證,請問發(fā)票該怎么合理裝訂,銀行買配件付的款,發(fā)票附在哪里合適
企業(yè)年報,股東出資情況,認(rèn)繳,實(shí)繳,認(rèn)繳這里出資額填注冊資金,出資日期填規(guī)定的時間對嗎??不管實(shí)際的出資日期對嗎?
老師,營業(yè)外收入還有營業(yè)外支出的話需要所得稅匯算清繳調(diào)整嗎
老師,我們公司是茶咖餐飲服務(wù)有限公司,想引入新品,先其他品牌茶飲店試嘗了一部分茶水,開的餐費(fèi)的發(fā)票,應(yīng)該記入什么科目呢?
同學(xué)你好,1、12月份在做分錄之前,和總部溝通下,可以先把總部與此業(yè)務(wù)相關(guān)的明細(xì)賬發(fā)給你。根據(jù)總部的賬務(wù)去處理。 2、可以按照你的去攤銷房租。 3、退租的不涉及固定資產(chǎn),僅僅是房租,退了一層,就按照剩下的這層的租金去做賬務(wù)處理就好。
總部和分校區(qū)都是我這里做賬的
同學(xué)你好,1、分校區(qū)12月份的工資計(jì)提以及社保、公積金的,都要在分校區(qū)體現(xiàn),并在總部這邊做個沖銷; 2、12月份分校區(qū)房租發(fā)票在分校區(qū)做帳,在總部已支付的做沖銷,并在分校區(qū)做帳; 3、退租的不涉及固定資產(chǎn),僅僅是房租,攤銷租金的可以按你的思路減少去處理;減少原房租的攤銷;