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老師,旅游服務(wù)業(yè),我們是差額征收,我的收入是100萬,成本是80萬,利潤(rùn)是20萬,我可以開多少的專票?是20萬嗎

2021-01-06 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-06 15:27

您好?? ?差額征收 可以開具20萬的專票 是的

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快賬用戶7270 追問 2021-01-06 15:28

就是剩余的80萬我是開普票嗎?

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快賬用戶7270 追問 2021-01-06 15:29

我剛剛問了老師,她說我可以按100萬開票,差額輸80萬,那開出來的發(fā)票不就是100萬的

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快賬用戶7270 追問 2021-01-06 15:43

老師,我應(yīng)該怎么開

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齊紅老師 解答 2021-01-06 15:44

您有沒有備案差額征稅開具發(fā)票?

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快賬用戶7270 追問 2021-01-06 15:46

旅游業(yè)我們一直是按差額征收呢

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快賬用戶7270 追問 2021-01-06 15:47

我們領(lǐng)發(fā)票的時(shí)候就要求我們開差額票

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齊紅老師 解答 2021-01-06 15:49

那您開具發(fā)票的時(shí)候 參照下面圖片

那您開具發(fā)票的時(shí)候 參照下面圖片
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快賬用戶7270 追問 2021-01-06 15:50

我們是這樣開的,我現(xiàn)在不懂的是100萬的發(fā)票是不是只有20萬我的利潤(rùn)才能開專票,還是100萬都能開

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齊紅老師 解答 2021-01-06 16:34

20萬的利潤(rùn)才能開專票? 其他的不開

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快賬用戶7270 追問 2021-01-06 16:37

那就是80萬的普票,20萬的專票是嗎?但是開這20萬的專票時(shí)候,我們還可以點(diǎn)差額征收嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 16:38

這20萬的專票時(shí)候?可以點(diǎn)差額征收?? 80萬不需要您單獨(dú)開具發(fā)票啊

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快賬用戶7270 追問 2021-01-06 17:11

20萬不是已經(jīng)是我的利潤(rùn)已經(jīng)減了了,再點(diǎn)差額征收不對(duì)啊。我有100萬的發(fā)票,那另外80萬我肯定要開發(fā)票的了,為什么不需要單獨(dú)開具

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齊紅老師 解答 2021-01-06 17:13

您開具發(fā)票的時(shí)候 發(fā)票上會(huì)體現(xiàn)差額征收? 發(fā)票金額是100萬的 但是稅是差額后的

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快賬用戶7270 追問 2021-01-06 17:18

那我到底是只能開20萬的專票還是100的專票

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齊紅老師 解答 2021-01-06 17:25

只能開20萬的專票? 錄入原值100萬 差額80

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快賬用戶7270 追問 2021-01-06 17:26

那開出的金額顯示的是100萬的收入金額老板

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齊紅老師 解答 2021-01-06 17:27

開出的金額顯示的是100萬的收入? 但是您只有20萬的稅金

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快賬用戶7270 追問 2021-01-06 17:28

那就說明我開了100萬的專票,用20的金額上稅

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齊紅老師 解答 2021-01-06 17:30

是的? 就是這個(gè)意思

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您好?? ?差額征收 可以開具20萬的專票 是的
2021-01-06
你好,開具的是100萬,點(diǎn)差額開具,輸入成本80萬
2021-01-06
旅游業(yè)差額征稅的發(fā)票怎么開? 采用差額計(jì)算銷售額的納稅人,向旅游服務(wù)購買方收取并支付的上述可以扣除的費(fèi)用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票. 按照現(xiàn)行政策規(guī)定適用差額征稅辦法繳納增值稅,且不得全額開具增值稅發(fā)票的(財(cái)政部、稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外),納稅人自行開具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票時(shí),通過新系統(tǒng)中差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額(或含稅評(píng)估額)和扣除額,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額和不含稅金額,備注欄自動(dòng)打印"差額征稅"字樣,發(fā)票開具不應(yīng)與其他應(yīng)稅行為混開.
2021-01-06
同學(xué)你好 對(duì)的 是可以開的
2021-01-26
你好!要回答這些問題,我們需要了解一些關(guān)于差額征稅和發(fā)票開具的基本知識(shí)。以下是詳細(xì)的解析過程: 1. 小規(guī)模建筑勞務(wù)公司可以選擇差額征收嗎? 根據(jù)中國稅法規(guī)定,小規(guī)模納稅人可以申請(qǐng)差額征稅。差額征稅是指納稅人在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí),允許從收入中扣除支付給其他單位和個(gè)人的特定支出。對(duì)于建筑勞務(wù)公司來說,人工費(fèi)通常是可以作為可扣除項(xiàng)目的。 2. 我是可以只開20萬專票,80萬普票,還是開100萬專票,申報(bào)時(shí)再扣除人工只申報(bào)20萬? 情況一:只開20萬專票,80萬普票 - 增值稅專用發(fā)票(專票):用于抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 - 普通發(fā)票(普票):不能用于抵扣增值稅。 如果你選擇只開20萬的專票,那么這20萬將按照適用稅率計(jì)算增值稅,而80萬的人工費(fèi)部分則不需要開具專票,只需開具普票即可。 情況二:開100萬專票,申報(bào)時(shí)再扣除人工只申報(bào)20萬 - 這種情況下,你需要開具100萬的專票,但在稅務(wù)申報(bào)時(shí),你可以扣除人工費(fèi)用部分,即80萬,只申報(bào)20萬的收入來計(jì)算增值稅。 3. 我開100萬專票時(shí)可以差額開票嗎? 差額開票是指在一張發(fā)票上分別列明銷售額和扣除額,并計(jì)算出差額部分的稅額。根據(jù)現(xiàn)行稅法,小規(guī)模納稅人在開具專票時(shí),如果符合差額征稅的條件,是可以差額開票的。 4. 差額征稅稅率是3%嗎? 根據(jù)中國稅法,小規(guī)模納稅人的增值稅稅率通常為3%。但是,具體稅率可能會(huì)因政策調(diào)整而變化,因此需要查閱最新的稅務(wù)法規(guī)或咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)。 總結(jié)與結(jié)論 1. **小規(guī)模建筑勞務(wù)公司可以選擇差額征收**,前提是符合相關(guān)條件并經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。 2. **你可以選擇只開20萬專票和80萬普票**,也可以選擇開100萬專票并在申報(bào)時(shí)扣除人工費(fèi)用部分,只申報(bào)20萬的收入。 3. **你可以差額開票**,即在一張發(fā)票上分別列明銷售額和扣除額,并計(jì)算出差額部分的稅額。 4. **差額征稅的稅率通常是3%**,但需以最新稅務(wù)法規(guī)為準(zhǔn)。
2024-12-02
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