你好,可以正常計(jì)入費(fèi)用,但是不能稅前扣除
老師我們是一個(gè)合作社,現(xiàn)在井用的電費(fèi),電力公司開的發(fā)票是別的單位的,我怎么做賬合適?
老師,我們跟別的單位共用一個(gè)電表。供電局發(fā)票只開給我們公司,我們要給別的單位開電費(fèi)發(fā)票。發(fā)票商品名稱是售電,可以嗎?
生產(chǎn)制造企業(yè),別的單位用我們公司電,每個(gè)月給對(duì)方開專用發(fā)票,電力公司給我們開具的發(fā)票如何做賬,都做制造費(fèi)用吧,那費(fèi)用太高了,畢竟一部分是別的單位用的,我們也給別的單位開發(fā)票,。要怎么做呢?
@劉宏偉?老師我們公司租別的公司的房子,電費(fèi)全部都是我們自己用的,現(xiàn)在電力公司把發(fā)票開到了房東的公司名稱,我們需要給房東付電費(fèi),這個(gè)發(fā)票我們要怎么取得?房東公司有權(quán)力給我們開具電力發(fā)票嘛?
你好老師,我們公司的電力施工企業(yè)(9%),現(xiàn)在干了個(gè)維修 維保的工作,對(duì)方讓我們開發(fā)票,我們要開什么名稱合適呢
老師,非盈利組織機(jī)構(gòu),企業(yè)收到匯算清繳退稅這筆款入哪個(gè)現(xiàn)金流量哪個(gè)項(xiàng)目?支付的培訓(xùn)費(fèi)退回來了,還有辦公室房租入都分別入現(xiàn)金流量表哪個(gè)項(xiàng)目?
老師請(qǐng)問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬(wàn)元的價(jià)格(其中,4萬(wàn)元為相關(guān)費(fèi)用)購(gòu)入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬(wàn)元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對(duì)債券溢價(jià)進(jìn)行攤銷,甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷的債券溢價(jià)為( )萬(wàn)元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)者社保交的是靈活就業(yè)的,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)扣除多少社保費(fèi)
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
合作社的電費(fèi)應(yīng)該入什么科目呢?
你說的不能稅前扣除是指的不能所得稅前扣除是嗎
是指的不能所得稅前扣除,管理費(fèi)用或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等