你好,收到一張專票,實際付款金額比發票金額少,剩余部分今后需要付款嗎?
收到一張專票,實際付款金額比發票金額少,多出來的部分怎么做分錄?
請問付款金額和實際收到發票金額不一致,實際收到發票金額大于付款金額。不用再付了,怎么做會計分錄?
老師,發票金額比實際付款金額少怎么做分錄?
收到一張專票,對方不小心開多了幾十塊的金額,實際付款金額小于發票金額,進項稅還怎么做賬?分錄怎么做?
購買的車險發票金額比實際付款的金額少怎么做會計分錄
老師,那比如我們是土方建筑勞務分包方,我們開差額納稅發票,除了扣除分包款,還可以扣除我們自己員工的工資嗎?比如食堂,辦公室的
老師,比如勞務派遣公司差額扣除部分是只可以扣除派遣人員的工資還是辦公室管理人員的工資都可以扣除啊
公司的一個客戶,現在已經不發生業務了!但是客戶想往我公司開5000萬的承兌匯票,我公司把承兌開給另一家,另一家到時候把款以銀行存款的方式退給我公司,我公司再把款退給客戶。走一圈,但不發生業務,稅務和銀行這塊有什么風險嗎
向村委會租賃土地應開什么發票
廣州公司注冊后,稅務登記可以線上辦理嗎?還是需要到現場辦理
老師,公司跟末公司合作,根據對方的銷售業績給予銷售提成,請問對方要開什么發票給我們,我們賬務處理要怎么做?
通行費發票稅額可以抵扣嗎
如果企業處于歇業期間,能否遲點再辦理銀行備案
老師差額征收全額開票,是不是扣除額就是價稅合計與取得發票開的是幾個點的稅率沒有關系,
老師,公司是一般納稅人,中外合資企業,公司注冊地在廣西,我們在云南,報稅在云南能報嗎?要不要每個月跑廣西報?
不需要了
你好 借:庫存商品或原材料??, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額),?? 貸:銀行存款, 營業外收入(不需要支付的部分)
不是買的原材料,是付的菜金和液化氣的錢
你好,是付的菜金和液化氣的錢(是職工食堂支出?)
嗯,是的,食堂用
你好 借:管理費用等科目 ??, ?????? 貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ? ?貸:銀行存款, 營業外收入(不需要支付的部分)
它是張專票,稅怎么處理呢?
你好,因為是職工福利,進項稅額不能抵扣,按含稅金額計入費用 核算就是了?
那是不是進項稅購選的時候我要做勾選不抵扣那個選項?
你好,直接不需要勾選就是了?
那不就成滯留票了嗎
你好,不能抵扣的福利費發票,不認證就可以了?
老師,還有一個問題,我11月份銀行扣公積金的時候做了借其他應收款公積金,應付工資公積金,貸銀行存款,12月付11月工資的時候還要做一筆公積金的分錄嗎
你好,12月付11月工資的時候,賬務處理是 借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應收款—公積金(個人負擔部分)