你好,暫估的車間可以領(lǐng)用
老師,請(qǐng)問我們當(dāng)月當(dāng)月買的原材料是暫估的車間可以領(lǐng)用嗎?
老師我是機(jī)械廠,有時(shí)候當(dāng)月收到原材料發(fā)票,但是當(dāng)月沒認(rèn)證,在以后的月份認(rèn)證,但是材料入庫(kù)單是當(dāng)月的,當(dāng)月又領(lǐng)這個(gè)材料,這種是暫估入庫(kù),還是在認(rèn)證的時(shí)候在做庫(kù)房帳?
我們是做車棚的公司,當(dāng)月有收入,當(dāng)月收到材料發(fā)票,這些發(fā)票都用來沖以前的生產(chǎn)本直接材料暫估。當(dāng)月就沒有生產(chǎn)成本直接材料也一直沒有庫(kù)存材料可以嗎?
我們是做車棚的公司,當(dāng)月有收入,當(dāng)月收到材料發(fā)票,這些發(fā)票都用來沖以前的生產(chǎn)本直接材料暫估。當(dāng)月就沒有生產(chǎn)成本直接材料也一直沒有庫(kù)存材料可以嗎?當(dāng)時(shí)暫估的分錄是借工程施工-直接材料貸應(yīng)付賬款暫估
老師,當(dāng)月暫估入庫(kù)的材料,當(dāng)月就能領(lǐng)用嗎?
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
老師,暫估的領(lǐng)用會(huì)計(jì)分錄怎么寫,收到發(fā)票怎么沖回
借:生產(chǎn)成本等? 貸:原材料 收到發(fā)票反分錄沖了再按發(fā)票做一次
暫估的材料產(chǎn)成品可以入庫(kù)嗎?
暫估的材料產(chǎn)成品可以入庫(kù)