您好 請問什么原因要退稅?
老師 我們12月份開了普票三十幾萬 但是對方偏要專票且13個點的 沒有辦法 然后單價調(diào)低 可能就沒有3十幾萬 這個1月我們肯定要繳納稅款的 我們后面是不是涉及退稅啊
就是有一個問題需要請教一下啊,我們公司上個月就是收到了房租發(fā)票的專票,然后他們票開錯了,就導(dǎo)致我們整個二月報稅就沒有進項,可能我們產(chǎn)生增值稅的話會有7萬多塊錢,然后老板他就是嗯,不太想交這個稅嗎?然后就是我就在想,如果我去找稅管員的話,這個會有辦法說可以少交一點嗎。
我們是外貿(mào)企業(yè),就是沒有內(nèi)銷的,然后平常開出去的發(fā)票都是免稅的,但是上個月的時候開錯了,開了十三個點了,那這個月的申報表里面就要交1萬多的稅,有什么辦法可以解決嗎?如果這1萬多的稅這個月交了之后,那下個月能不能退回來了?
老師您好,我們車險事故,個人修車5k,但報銷公司只報銷3千元,然后我們3k走保險報銷,保險公司說要求專票,不然沒有辦法報銷,意思是。報銷的說只能普票,沒有專票。 但是修車的只能開普票,無法專票,修車的說小于1萬在上海沒有開普專票一說。但是保險公司不認,只認專票。現(xiàn)在這個報銷一直卡著都3個月了。開票的還說,自己修車都不用開票,因為我們開票也給我們要了10%的普票稅點。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有個客戶,有十三萬左右的業(yè)務(wù),要開專票,那我也是可以開%1稅點專票是嗎,那這個月是不是就要全額納稅了?就是沒超過十萬的普票那部分也要納稅?謝謝老師
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
因為金額到時沒超過三十萬 免征增值稅
請問是開具的專用發(fā)票嗎
不是 我們是小規(guī)模納稅人 開不出13個點的專票 對方同意普票 但是單價要調(diào)低 重新開具過發(fā)票
就是單位開具的是普通發(fā)票 季度銷售額沒有達到三十萬 對嗎
我們?nèi)ツ?2月份開的 去年第4季度超了 但是1月現(xiàn)在把它紅沖了 實際就沒超過30萬 能退稅不
可以帶上相關(guān)資料去稅務(wù)大廳申請退稅