你好根據(jù)自己方便時(shí)間記賬就可以。比如用銀行存款購(gòu)買(mǎi)中性筆的對(duì)方科目就是管理費(fèi)用。
老師,每天應(yīng)該什么時(shí)間登記銀行存款日記賬?賬簿里對(duì)方科目欄是什么?怎么判斷對(duì)方科目應(yīng)該填什么內(nèi)容?
老師,我銀行日記賬和會(huì)計(jì)記賬憑證的填寫(xiě)有什么區(qū)別,記賬憑證應(yīng)該是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果是日記賬里要怎么做?或者日記賬里兩種方式都可以? 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
老師您好,請(qǐng)問(wèn)登記銀行存款日記賬的時(shí)候,銀行存款的對(duì)方科目是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi),我在對(duì)方科目這里應(yīng)該怎么填呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)用供應(yīng)商發(fā)票向銀行申請(qǐng)的信用證用什么會(huì)計(jì)科目記賬? 同時(shí)對(duì)方收到這筆信用證又應(yīng)該計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目呢?
老師你好,半路建賬只有銀行存款和應(yīng)收賬款怎么錄入,對(duì)應(yīng)的貸方記到什么科目呢
老師,企業(yè)內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
你好,上個(gè)月我們公司和另一公司合作,我們派出藝人演出,我們公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)票給合作公司了,現(xiàn)在對(duì)方公司要我方藝人完稅證明說(shuō)是稅務(wù)局要的,這個(gè)我們能不能直接跟稅務(wù)局對(duì)接,不想給對(duì)方公司這些。
老師,借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷(xiāo)項(xiàng)這種是走的無(wú)票收入嗎
教育機(jī)構(gòu)月度如何確認(rèn)收入費(fèi)用和支出
請(qǐng)問(wèn)有一家公司沒(méi)有收入,也幾乎沒(méi)有成本,銀行賬上沒(méi)有進(jìn)出賬,沒(méi)有現(xiàn)金交易,現(xiàn)在目前就是記提每個(gè)月的工資,就是法人夫妻的,但是也沒(méi)有錢(qián)發(fā),就是開(kāi)個(gè)手據(jù),收到法人的借款,來(lái)做工資,我就想問(wèn)下,這個(gè)工資還有沒(méi)有必要繼續(xù)計(jì)提,現(xiàn)在也沒(méi)有申報(bào)社保了,因?yàn)橐矝](méi)有錢(qián)交了,但是還不能注銷(xiāo)現(xiàn)在。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么辦呢
以2000元為基數(shù),自2024年9月1日參照一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率標(biāo)準(zhǔn)得到的利息是多少?
個(gè)體戶(hù)2024年經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅匯算清繳需要補(bǔ)稅1000,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄呢?
計(jì)提及繳納工傷保險(xiǎn)時(shí), 會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用100 貸:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險(xiǎn)100 借:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險(xiǎn)100 貸:銀行貨款 現(xiàn)在收到退回工傷保險(xiǎn)20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號(hào)晚上的課沒(méi)找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個(gè)持股人 一個(gè)是個(gè)人 一個(gè)是公司 公司的那個(gè)在2024年4月5日把名字改了 問(wèn)題一:現(xiàn)在我們做2024工商年報(bào)的時(shí)候用改名前的還是改名后的? 問(wèn)題二:2024年3月做2023年工商年報(bào)的時(shí)候他還沒(méi)改名字我用的是之前的名字現(xiàn)在要改回來(lái)嗎?
所以對(duì)方科目不是 供應(yīng)商/客戶(hù) 的科目是吧,是 自己記賬的 借方 成本/費(fèi)用 類(lèi)科目?
你好,不是供應(yīng)商的名字,是會(huì)計(jì)科目名稱(chēng),可以是成本費(fèi)用科目,也可能是往來(lái)科目