您好,按個稅申報系統計算的個稅金額做分錄即可
老師,請問下員工是今年12月才在app上填的專項附加扣除,之前申報個稅的時候,都沒有扣減過專項扣除這一項,那在1月份申報12月份的個稅的時候需要把這一年的累計專項附加扣除扣減掉再計算個稅嗎
老師我想問下,我們公司12月1號發了10月份的工資,然后如果12月25號再發11月份的工資,也就是十二月發兩個月的工資,我到1月份申報個稅時,是申報倆月的,專項附加扣除還算19年十一月十二月兩月的嗎?我21年一月還是重新計算了呢?(因為我11月份沒發工資,也就是我12月申報個稅時是零申報的)
2020年個稅專項附加扣除12月份員工才填入,那么做12月份工資表時如果把累計專項附加扣除減掉再核算個稅的話,可以嗎?我們是12月份的工資,次年1月份才發,申報所屬期已經是2021年1月了。到時候申報的個稅會不會和工資表核算的不一致?
老師您好,12月份算員工工資時,個稅已經計算好,現在1月份申報的時候發現員工在12月份有新增專項附加扣除信息,但是個稅上月已經扣過了怎么辦
老師,12月入職的員工,專項扣除房租到23年12月,24年1月份沒有專項扣除信息,我們12月工資是1月份發的,12月工資表專項扣除扣了1500元房租,2月申報1月份發的12月工資的個稅與工資表不符,導致實發工資不/樣,該怎么辦好呢?多謝了
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
某個體工商戶(小規模納稅人)從事汽車修理服務,2023年6月取科修理服務收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發票,當月購入修理用配件5000元,取補普通發票,請計算其當月應納地值稅。
匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填?
英倫機械制造有限公司生產的甲產品,需要經歷三道工序。2023年6月份,甲產品的相關資料如下:(1)月初無期初在產品,本月發生的生產費用為:材料費用560000元;燃料和動力費費用44000元;人工費用156000元;制造費用52000元。(2)甲產品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產開始時一次性投入,第二、第三工序在生產過程中均衡投料。(3)甲產品定額工時50小時,其中第一工序30小時,第二工序12小時,第三工序8小時。各工序的在產品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產品800件。(5)月末在產品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設“生產成本——基本生產成本——甲產品”的明細分類賬,并將本月發生的生產費用登記在該明細賬戶中。(2)計算月末在產品材料費用的約當產量,確認當月甲產品材料費用的約當總產量,并據以分配材料費用,計算出月末在產品和本月完工產品的原材料費用。(3)計算月末在產品其他費用的約當產量,確認當月甲產品其他費用的
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,我把去年12月的應收賬款,記入成財務費用了。我應該年報的時候調整。還是直接本期調整憑證。第四季度季報是按錯的來的
期間費用明細表中的職工薪酬 包含單位部分的社保嗎和福利費等嘛
去年12月工資,今年1月份發,稅款所屬期是今年1月份哈?不參加2020年的匯算清繳哈?
12月份的工資,1月才發,如果人事那邊在12月份的工資表里,減除了2020年累計專項附加扣除,再計算個稅,就不對了,這樣理解正確嗎?
您好,看您申報在哪期,是21年2月申報還是1月申報
21年2月才會申報1月發放的工資
您好,那您只能按系統計算的數據做賬,至于個稅差異,通過個人匯算清繳處理,與公司無關
我這里說的差異是指12月工資表個稅和2月份系統個稅的差異,我的意思是如果人事做工資表時,把12月的工資,扣除了2020年的累計專項附加再計算個稅,那工資表上的個稅是不是就會和系統有差異呢?
我現在想問的問題是,12月工資表到底該不該扣除2020年累計專項附加后再計算個稅?我的想法是不該扣除,到時候通過個人匯算清繳處理,我這樣想對嗎?
您好,是的,因為計算個稅的時候是21年的時候,所以按21年的個稅金額做賬,也可以有個稅差異,后期調整