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比如去年根據政策固定資產加速折舊80萬,固定資產原值82萬,折舊攤銷年限4年,今年匯算清繳時固定資產需要調增嗎,調增的金額怎么算,需要做賬務處理嗎

2021-01-01 21:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-01 21:42

您好,固定資產原值82萬,為何去年一次性扣除是80萬?

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快賬用戶2013 追問 2021-01-01 21:43

因為當年已計提折舊2萬

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快賬用戶2013 追問 2021-01-01 21:44

一次性扣除的是2019年年末的數值

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齊紅老師 解答 2021-01-01 21:51

您好,今年調增的金額就是今年會計折舊的金額,賬務處理不用做

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快賬用戶2013 追問 2021-01-01 21:51

好的,謝謝老師

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快賬用戶2013 追問 2021-01-01 21:52

那2022年即明年調增的金額是多少

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快賬用戶2013 追問 2021-01-01 21:52

明年還需要調增嗎

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快賬用戶2013 追問 2021-01-01 22:04

老師,在嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-01 22:08

您好,之后每年都是調增會計折舊額,直至會計計提完折舊為止,稅會差異調平

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您好,固定資產原值82萬,為何去年一次性扣除是80萬?
2021-01-01
您好 新買的固定資產還需要在資產折舊、攤銷及納稅調整表里填
2021-05-27
沒有加速折舊就正常根據折舊表填寫就可以了
2021-05-28
你好,同學 你截圖一下,你這里我記得是誰大口徑 原值,80萬 折舊,80萬
2021-03-02
1.在確認遞延所得稅負債時:借:所得稅費用貸:遞延所得稅負債 2.如果這個遞延所得稅負債與直接計入所有者權益的交易或事項相關,比如可供出售金融資產公允價值變動等,那么賬務處理會有所不同:借:資本公積貸:遞延所得稅負債 3.在每個會計期末,如果遞延所得稅負債的余額有變化,需要進行相應的調整:借:遞延所得稅負債貸:所得稅費用借:所得稅費用貸:遞延所得稅負債
2024-05-17
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