你好 不可以的 紅沖了不允許抵扣
跨年度沖紅發(fā)票可以抵扣以前年度的成本嗎?
跨年紅沖發(fā)票不用以前年度損益怎么入賬
老師,紅沖以前年度的發(fā)票就不能抵扣增值稅了嗎?
跨年度的普通發(fā)票,可以紅沖?
老師,紅沖跨年的發(fā)票入賬時(shí)必須沖減以前年度損益調(diào)整嗎
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個(gè)不算是我們A公司的收入吧,應(yīng)該是B公司給c公司開銷售發(fā)票嗎?需要怎么寫分錄?
老師您好,我們屬于知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(普通合伙),獨(dú)立核算,我們是先分后稅的,屬于申報(bào)個(gè)稅的經(jīng)營所得嗎?如何申報(bào)呢?投資人寫誰?
公司承擔(dān)員工個(gè)稅,發(fā)工資的時(shí)候就不用扣除個(gè)稅了吧?比如工資7000個(gè)稅30發(fā)工資直接7000就可以了吧?
什么是會(huì)計(jì)估計(jì)變更?什么是會(huì)計(jì)政策變更?我分辨不出來,有什么好的辦法分辨的嗎?
制定工資結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案,確保符合新疆地方政策。
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅是否可以當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納,這樣子可以避免多提和少提的情況。
自產(chǎn)自銷的紅薯免征企業(yè)所得稅嗎
老師,企業(yè)所得稅用不用計(jì)提呢?分錄是怎么做的?
老師您好,請(qǐng)問咨詢服務(wù)公司員工工資怎么做會(huì)計(jì)分錄?是借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬嗎?
2025個(gè)稅申報(bào)專項(xiàng)附加,可以先按照月嗎,明年匯算時(shí)候若有中途增加項(xiàng)目在按照年呢
我的意思是 沖紅了,作為采購方成本可以變小嗎在發(fā)生日期 而不是紅字發(fā)票日期
20年成本,21年沖紅了,成本算減少在20年吧
你好 可以的 紅沖成本就可以 匯算清繳之前做 是的
那審計(jì)是根據(jù)匯算清繳的做嗎
如果21年的開票算到20年可以嗎
你好 審計(jì)在匯算清繳之前 可以