你好!你們不賺取差額,計入其他應付款科目合算
老師,我想請教一個問題,就是我們公司,它下面有兩個銷售公司,股東他成立的另外一個銷售公司,然后我們當時做活動的時候,要給會員簽會員的話,簽成功一個就發一部手機嗎?比方說,那個手機是1萬塊錢,1萬塊錢然后當時是從我們公司賬戶走的,直接付給手機店的。然后到大概到一月末的時候,然后銷售公司把這個錢又還給我們公司了,比方a銷售公司是五部5000,B也是舞步5000,那我這個帳要怎么做呀? 收到那個手機票,發票是手機店開的,當時銀行轉賬的話,也是直接轉到手機店里面去的。 之后然后那個錢,股東他們又把它還回來了,這筆賬要怎么做呢?
我們是一個商貿公司,然后我們給超市供貨。超市賣給我們,陳列有陳列,我們才需要往上擺貨就會出現陳列費 這個陳列費是廠家給我們報銷的。所以廠家需要我們每個月開給他們陳列費,發票才會報銷 但是他返給我們的時候,他不打到我們的公戶上,他用他們的系統軟件兒給我們建了一個戶頭,他會定時的,反倒內上面兒去,然后我們再要貨的時候把那個戶頭里的錢用掉,剩下的我們給他用公戶打打過貨款去,這樣就會出現了。開的發票和進賬的錢對不起來。他返給我們的陳列費一般當月報了之后開了發票之后得三四個月才返回來,而且從來不打到我們的公戶上面。那是不是應該給他開多少錢的陳列費發票?他就應該返給我們多少錢,但是他不打到我們的公戶上,這樣錢就會對不起來。而且我們給他答用用公戶打款的錢,和他開給我們的發票也對不起來。這怎么辦?。坑酗L險嗎
請問下,公司送貨的時候可能對方卸貨的時候時間過長就會收一筆超時費用,然后約定不開票只開收據,這個錢我們也是收了然后要給運輸公司的,這個錢要怎么入賬才合理呢?會產生哪些稅費呢?
老師好!有一筆業務我想請教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業務代理,對方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預收對方打給我們公司的進口增值稅和關稅3萬 ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關把這筆錢,但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬,然后再去付這筆錢,這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預付的貨款,金額是20萬, 4、實際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實際貨款22萬加上對放付的關稅增值稅3萬,共25萬, 6我們還會來一個代理服務費的發票,金額是我們代理過程中的一些費用,2萬,對方再會給我們付這筆錢2萬, 老師這個分錄怎么做呢?
老師,請問我們公司跟物流公司簽訂了快遞收發合同,然后幫A公司代發貨物,但是物流公司是跟我們公司開票結算這個物流費的,那這筆費用我要跟A公司結算的時候,應該怎么開票做賬呢,或者說要怎么操作才是合規呢
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,24年工會經費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
我們不賺差額,那這個需要什么手續不呢?
你好!有發票、收付款的單據就可以
我們不開給對方,只給付款方收據,運輸公司或者司機收錢是有發票的
我們付款的時候是算在運費里一起給運輸方的
你好!運費發票是是誰的名稱
運輸那邊開給我們的
我們從客戶那里收的超時費開收據給客戶,然后這次超時費付給運輸公司,運輸公司開運輸發票給我們
你好!你們計入其他業務成本,收錢計入其他業務收入
這個也不算收入啊,實際就是我們就代收了一下而已。如果做其他業務收入的話也不開票出去,那不是要交什么稅啊,這個增值稅又按什么稅率來交呢?
你好!但是發票是開給你們的,你們領單獨收取,稅務上會認為是收入
那意思這個錢不能讓運輸公司開票給我們哦
你好!是的。你們不可以做費用
那我們也不開票,付款也不收票,這樣的話怎么處理呢?
你好!通過其他應付款科目合算
這樣就不會產生稅費那些嗎?
你好!是的,不會產生稅金
那這種的話用什么做原始單據呢?
你好!代收協議和轉款收款單據
這個協議是跟客戶那邊簽還是跟運輸那邊簽呢?
你好,需要三方簽協議。