可以的,那么你這邊的處理 借,X支出 貸,銀行存款 借,銀行存款 貸,其他收入
1、計提工資 (1)財務會計 借:業務活動費用/單位管理費用/在建工程/加工物品等 ——工資福利費用(應發數) 貸:應付職工薪酬 ——基本工資 ——規范津貼補貼 ——改革性補貼 ——其他個人收入 (2)預算會計 不涉及預算會計處理。 3、發放工資 (1)財務會計 借:應付職工薪酬(實發數) ——基本工資 ——規范津貼補貼 ——改革性補貼 ——其他個人收入 貸:財政撥款收入——一般公共預算財政撥款 零余額賬戶用款額度 銀行存款 (2)預算會計 借:事業支出——財政撥款支出(根據資金來源選擇)——一般公共預算財政撥款——相關功能科目——基本支出——工資福利支出——基本工資(實發數) ——津貼補貼 ——其他工資福利支出 貸:財政撥款預算收入——一般公共預算財政撥款——相關功能科目——基本支出——人員經費 事業預算收入——相關明細科。 老師,我想問應付職工薪酬的各明細科目的實發數是怎么得出來的,實發數總數很清晰,就是各個明細科目實發數怎么算的?
資料:某省財政20X9年發生如下經濟業務。 要求:根據以下經濟業務,為該省財政總預算會計編制有關的會計分錄。 1.以財政直接支付的方式,通過財政零余額賬戶支付有關預算單位的屬于國有資本經營預算本級支出的款項共計127 000元。具體支付情況為:“解決歷史遺留問題及改革成本支出——國有企業改革成本支出(對個人和家庭的補助)”42 000元,“企業資本金注入——支持科技進步支出(對企業的補助)”85 000元。 2.有關預算單位通過財政授權支付方式從預算單位零余額賬戶中支付屬于政府性基金預算本級支出的款項共計137 500元。具體支付情況為:“國家電影事業發展專項資金及對應專項債務收入安排的支出——資助城市影院(對企業的資本性支出)72 000元,“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出——公共租賃住房支出(對企業的資本性支出)”65 500元。 3.使用糧食風險基金對省級儲備糧油的利息費用進行補貼,從糧食風險基金撥付資金45 000元。 4.與所屬某市財政進行年終結算,經計算,應給予所屬該市財政結算補助款項85 500元,相應適用“轉移性支出——一般性轉移支付——結算補助支出
單位基本戶都是財政撥款歷年結余,今年由于零余額不足,用基本戶支付一些基本支出,借方是否可以用財政撥款支出?還有基本戶收職工伙食費如何會計分錄?兩個問題,麻煩幫解答謝謝!
一)資料:某市財政發生如下經濟業務:(1)以財政直接支付方式,通過財政零余額賬戶支付有關預算單位的屬于一般公共預算本級支出的款項,具體為稅務事務支出53500元。(2)有關預算單位通過財政授權支付方式從預算單位零余額賬戶中支付屬于一般公共預算本級支出的款項,具體為公安、法院支出41500元。(3)以財政直接支付方式,通過財政零余額賬戶支付有關預算單位的屬于政府性基金預算本級支出的款項,具體為彩票公益金支出88800元。(4)以財政直接支付方式,通過財政零余額賬戶支付有關預算單位的屬于國有資本經營預算本級支出的款項,具體為支持企業科技進步支出127000元。(5)年終核定無法實現撥款、按規定應留歸預算單位下一年度繼續使用的本年終一般公共預算國庫集中支付結余資金共計86200元,本年終國有資本經營預算國庫集中支付結余資金共計175000元。要求:根據以上經濟業務,編制有關會計分錄。
1.某事業單位各類預算收入賬戶和各類預算支出賬戶的本期發生額如表1所示,期末將有關賬戶結轉“財政撥款結轉”賬戶;另本期內還發生部分財政撥款結轉調整業務,要求:根據上述資料中財政撥款預算收入和相應的預算支出賬戶的本期發生額,編制年終結轉賬項的預算會計分錄。(1)上年度預付丁單位的購料料款180000元,現退回單位零余額賬戶。(2)按規定從其單位調入財政款結轉資金(項目支出)120000元,款項存入單位零余額賬戶。(3)按規定調給其他單位財政撥款結轉資金240000元(項目支出),款項從單位零余額賬戶支付。(4)按規定上繳財政撥款結轉資金(項目支出)60000元,款項從單位零余額賬戶支付。(5)按規定將單位財政撥款結余資金(日常公用經費結余)轉入財政撥款結轉資金(項目支出)100000元。(6)將上述財政撥款結轉各明細賬戶余額結轉“累計結轉”明細賬戶。(7)年終對財政撥款結轉各明細賬戶執行情況進行分析,基本支出撥款累計結轉款項符合財政撥款結余性質(4000000-3800000),結轉財政撥款結余賬戶。2.承資料一的資料和賬務處理結果,并發生下列財政撥款結余業務,請根據
老師,賣廢料袋子怎么做賬務處理
其他業務成本和其他業務支出有什么區別
老板,拿50萬入股金 做為公司的投資款,這50萬到利息 每個月付給銀行的利息 是老板承擔 還是公司承擔 公司里還有其他股東
老師,去年有固定資產沒取得發票,但有計提折舊制造費用,折舊制造費用是進庫存商品的,只結轉部分進銷售成本,那我匯算清繳調增折舊是進制造費用的折舊,還是進銷售成本的折舊
公司汽車收到事故理賠款5000,當時交的保費是3600,這個情況怎么做賬?
老師您好,預繳所得稅怎么做分錄?小企業會計準則
老師,重慶地區國家企業信用公示系統里面,工商年報社保實際繳納金額填寫,包含個人部分不呢?
老師你好!請問我們公司(我們是小規模)剛好達到一般納稅人的收入,我不想成為一般納稅人有沒有辦法處理
老師,請問下工商年報的納稅總額是指所屬期還是交款日期?
老師,您好,職工離職后,就在省人力社保廳中斷社保就可以嗎,稅務局還需要刪除人員信息嗎
那如果我計入財政撥款支出年底跟財政對賬不是對不上了嗎
是這個樣子的啊,如果說你要放到財政撥款支出,前提是你花的這個錢一定是要有財政撥款,如果說你這個錢不是財政撥款,你就不能放在這個財政支出里面。