您好,這種情況要更正2019年的企業(yè)所得稅申報表
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳期結束后,發(fā)現(xiàn)了屬于2018年度的損益調整項,影響了企業(yè)所得稅應納稅額,是應該在2019年底前做補充申報(交滯納金嗎)嗎?還是直接調整2019年的應納稅所得額就可以呢?
2019年企業(yè)虧損1000萬,到2020年發(fā)現(xiàn)2019年有100萬的發(fā)票沒有入賬,做賬是通過以前年度損益調整,不會影響本年度的企業(yè)所得稅,請問會影響2019年的企業(yè)所得稅嗎?
2022年收到2019年退的企業(yè)所得稅100元怎么做會計分錄,需要以前年度損益調整嗎?
老師,是不是所有企業(yè)類型企業(yè),調去年賬影響損益的都要通過以前年度損益調整這個會計科目?
發(fā)現(xiàn)上年多計提的費用今年更正: 借:以前年度損益(負數(shù)) 貸:現(xiàn)金 這情況會影響上年度所得額,要調整企業(yè)所得稅嗎?
用銀行存款支付房租作為公司主營業(yè)務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業(yè)務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
老師,建筑勞務小規(guī)模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
老師,現(xiàn)在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發(fā)工資。也在交社保,可以領取失業(yè)金嗎?
稅局說公司出現(xiàn)疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發(fā)票及水電費都是開給公司了,現(xiàn)在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現(xiàn)代服務行業(yè)的主營業(yè)務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產(chǎn)還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業(yè)收入是只有主營業(yè)務收入還是還包括其他業(yè)務收入?
是要到稅務局大廳更正,還是自己可以在申報系統(tǒng)更正呢?
您好,這個要去稅務局大廳更正的,先問下專管員
好的,謝謝老師
不客氣,祝學習愉快