你這個可以直接放到生物性資產里面進行處理。
貨款是19369.20元,供應商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實付是19369.20吧
老師,發三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
個人所得稅通過應交稅費核算嗎?資產負債表應交稅費這個項目包含個稅嗎?
因質量問題,對我方產品檢驗產生的檢測費,對方入其他業務收入我,我方入什么費用?可以當做是和平時一樣的質量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財務報表填寫的數據0不一致,可是我的財報是有數據,而且數據也是一樣的
實繳的印花稅是每年年初報一次嗎,其余時間不能申報,不能填嗎
中級會計考試的 計算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個解要寫上去嗎?
政府補助的款項需要交企業所得稅嗎
提前開了一季度的房租發票,按月支付,如何入賬
那這些細胞庫是以前公司(公司前身)留下來的 我現在要怎么入賬到現在公司里呢?
你的意思是說之前就沒有入賬嗎?那么你現在正常放到這個生物資產。然后用以前年度損益調整進行處理。
不是 之前是另外一個公司的 現在那個公司沒經驗了 轉到我們現在這個才成立的公司里了
什么意思?你的意思是說另外一個公司的這個細胞轉到你公司嗎?那么他是送給你公司嗎?
算是送的吧 其實是一個老板 只是前面那個公司因為各種問題沒繼續經營下去 現在只是又成立了一個新公司 繼續做之前的業務
那你的處理 借,生物性資產 貸,營業外收入
這個資產要怎么入賬 評估入賬嗎?另外如果價值很大 我可以貸,資本公積-捐贈嗎?待實際處理的時候再根據盈利情況繳納稅金?
你這個數目捐贈,不屬于投資,所以用營業外收入處理
就算價值很大 也必須納入今年收入算企業所得稅?
對的,你這個無緣無故被人家送的東西,這個肯定是要納入今年的利潤繳納企業所得稅的。
那它的入賬價值怎么核算呢?評估?還是參照市場同類資產的價值入賬?
可以參考這個市場價值,可以找評估公司,也可以按照你的歷史經驗自己去評估。
可以根據自己的歷史經驗自己評估?那要是我自己評估需要什么資料去佐證它的價值呢?如果是參考市場價值又需要什么資料呢?
你自己出一個入賬的情況說明,你單位的蓋章就可以。
那專利可以自己評估入賬嗎?
專利,從實際研發支出金額入賬,不能自已評估