你好,20年取得的證書在當年20年扣除
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
老師,但是20年的扣除不是在19年的12月份已經確認了嗎?
正常是當年扣除,如果已經在12月份扣除了,后期就不能扣了
老師,我的意思是次年的專項扣除都是在頭一年的12月份確認呀,不是過了12月就不能確認了嗎?
可以的啊,我現在的公司就是
老師,那當年可以確認當年的,為什么要求12月份確認呢?
12月份是匯算清繳的意思,你可以12366問一下當地稅務局
匯算清繳不是每年的5.6月份嗎?每個地方不一樣?
匯算清繳是5月之前,但是是匯算前一年的,比如2020年5月份之前匯算2019年度的,匯算清繳的時候,有些專項附加扣除可以補上
老師,我都有點暈了,2020年5月之前是匯算19年度的,那19年度的是18年12月份確認的(忽略政策時間),那就是說我現在2020年12月份確認2021年的扣除,還可以在2022年5月份之前修改2020年12月份確認的扣除,那我2020年12月份確認的意義在哪里呢,那我全部在2022年5月份補上不就可以了嗎?