你好 我問下 其他應(yīng)付款現(xiàn)在是正數(shù) 還是負數(shù)。
公司其他應(yīng)付款一法人下面掛的比較多,實收資本沒有交滿,掛的多有影響嗎?
老師,公司賬上其他應(yīng)付款—股東有掛賬較多,公司是認繳制,還沒有實收資本,如果把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,需要通過現(xiàn)金科目過渡嗎?
公司付給法人錢支付貨款,但暫時沒有貨進,打的款數(shù)筆數(shù)比較多,來回,我掛在其他應(yīng)收款-法人,期末余額是負數(shù),這樣可以嗎?
其他應(yīng)收款的二級科目是法人和公司員工,一直掛賬有沒有影響
請問下,現(xiàn)在公司賬上掛了很多其他應(yīng)付款,都是法人,銀行流水支出又不是法人?有影響嗎?還有現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上貨幣資金有幾萬多余額,其他應(yīng)付款有一百多萬掛賬,是法人。這個賬怎么調(diào)整?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發(fā)票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發(fā)票,都按發(fā)票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業(yè)成本表的23行罰沒支付,還需要填A(yù)105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業(yè)外收入的貸方還是主營業(yè)務(wù)成本的貸方,借方都是應(yīng)交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業(yè)務(wù)成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業(yè),上月申報的有一個報關(guān)單發(fā)生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發(fā)票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關(guān)了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應(yīng)商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發(fā)完了。
正數(shù),以前人法人支付相關(guān)款項累計的
你好 那就沒有關(guān)系說明是公司欠股東的錢。 到時候可以轉(zhuǎn)出實收資本的。
好的,就先掛著,沒關(guān)系的么
沒有的哈 如果是負數(shù)就有關(guān)系。 麻煩給五星好評 謝謝。