你好 可以? 要是租的按租賃期攤銷?
老師我們辦公室的裝修費用是半年里付清的,那我是把發生的全部裝修費用都計入長期待攤費用,半年后才開始分三年攤銷嗎?
老師,我們是租來的辦公樓,請人來裝修的裝修費和設計費,入長期待攤費用-工程款/設計費。 按三年攤銷。可以吧???
老師公司在籌建期間發生的裝修費,計入長期待攤費用分3年攤銷,借:長期待攤費用—開辦費 36萬 貸:銀行存款 36萬 每期攤銷借:管理費用—裝修費攤銷 1萬 貸:長期待攤費用—開辦費 1萬,籌建期結束攤銷的費用是計入管理費用 —開辦費,還是計入管理費用?
那我們裝修期間購買供應商材料,以及裝修公司裝修,都是長期待攤費用,每月分攤,去年裝修廠房及辦公樓一直記得在建工程,本來打算這月全部轉固定資產說是錯的,計入長期待攤費用,那我可以這個月調賬,把在建工程轉入長期待攤費用嗎,這個月開始攤銷還是下月開始攤銷
老師,早上好。公司搬遷新辦公室裝修新辦公室發生的裝修費用入了長期待攤費用,6月18號就已經交付使用了,這個月就可以開始攤銷了嗎?還有些裝修費用沒結清沒入長期待攤費用,要等都結清了入賬了才開始攤銷嗎?
老師您好,請問工商年報里,有一個是企業控股,這個我應該如何選擇呢
老師,我現在裝釘2024年11月憑證時,發現報銷餐分錄記錯了,競然有進項稅,現在直接紅沖去年錯的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應付款一法人,對嗎?
如果購買東西 進項票后期才收到 請問一下怎么做賬
計提匯算清繳所得稅后 資產負債表和利潤表的勾勒關系差了計提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交所得稅。問題出來哪現在怎么處理?
生產成本應該如何計算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號開始錄憑證,另一個人是從101往后錄,我把前100號錄完了,我錄了一個215號憑證,為啥我的銀行存款明細賬不顯示215號憑證呢
老師,我的意思是固定資產按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請教老師:我公司對外提供項目申報服務,開發票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計算出利潤率有多少? 總收入:34063.05。利潤450.13。 如何才算出利潤率有多少?
這道題甲不是出票人 也不是承兌人 對吧