你好,百分之20左右的商品是沒有進項發票進來,就做無票購進處理,匯算清繳的時候做納稅調增處理?
我們是商貿企業 公司大概有百分之20左右的商品是沒有進項發票進來 ,我應該怎樣做這筆賬?
我這邊有個工程老項目的,有去稅務備案老項目簡易征收3%。然后我這邊開票和企業所得稅都交起來大概6%左右。 現在要買進項票嗎,都簡易征收了,應該不用再做進項票做賬了吧。那公司外賬的進項要如何做?
老師,我們公司是賣商品的,進貨發票開的商品沒有開明細,但是我們賣出是分好幾個品類,之前代賬公司結轉成本都是按照進項發票結轉的,然后銷項的發票做收入,沒有庫存商品,這樣做是不是有風險
我們公司是外貿企業,我們公司在國內采購了一些樣品有進項發票,但是我們報關的時候以樣品來報,是沒有出口報關單,這樣子的話出口的分錄怎么做?
老師,我們是商貿企業,從供應商購入商品用于出口,購入的進項我勾選了用于退稅,但是稅還沒退下來,那我勾選的發票怎么入賬,之后退稅后怎么做賬呢
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
比例太多了 除了年終做調整處理 還會不會有什么問題?
你好,匯算清繳做了調增處理,就沒有什么問題的?
那對方要求打款到個人賬戶,我們可以用基本戶直接轉到對方個人賬戶嗎
你好,你是找對方個人購買,還是找對方單位購買的貨物?
分兩部分,一部分找對方單位購買,比如訂購一批貨 會分兩批匯款 百分之90的金額對公匯對公賬戶,這部分開票,還有百分之10部分,要求匯入對方個人賬戶。 另外一部分商品,對方就是完全不開票,全部要求匯入個人賬戶,有公司也有個人.
你好,找單位購買的應當匯款給單位,而不是個人的
那現在就是這么要求 我怎么匯這種款呢?
你好,單位與單位之間發生的交易,給對方單位付款 不應當按對方要求,沒有發票的付款給個人賬戶
那如果是找個人購買呢,對方不是公司,就是個個人?類似黃牛賺差價.
你好,是找個人購買的,那就可以給個人賬戶轉賬的
那委托收款書能用在 一部分是單位 一部分是個人的款上嗎?
你好,是什么情況下需要用委托收款書呢? 找誰購買的,就付款給誰,做到資金流與物流一致就是了??
還一個問題,我們有些商品是貨到了我們付物流費,都是個人運輸的,沒有發票,怎么入賬,怎么付款。
你好,借:庫存商品,貸:銀行存款等科目 可以通過銀行轉賬付款 無票的費用支出,匯算清繳需要做納稅調增處理?
是物流費這個怎么入賬,不是商品,物流費只能入銷售費用,年底調賬了嗎? 沒有票不能計入商品成本吧
你好,有些商品是貨到了我們付物流費,購進商品的物流費,是計入購進商品成本的?
就是這部分物流費用沒有發票也能入商品成本,年底調賬就行 是吧
你好,購進商品的物流費,是計入購進商品成本的 ,匯算清繳的時候做納稅調增應納稅所得額就是了??