同學您好,您具體根據借貸的方向來錄,資產類科目的借方就是正數貸方就是負數,負債類的借方就是負數,貸方就是正數,所有者權益和負債類的是一樣的
你好,我中途接到其他公司的賬務處理。對方有提供科目余額表,科目余額表上有期初余額和本期發生額(借貸),本年累計(借貸),還有一個期末余額。我需要根據這些錄入金蝶期初數據中,金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數嗎?有點懵,請老師指教
本月接的賬,期初根據余額表錄入數據,人家給我的余額表是期初數+本期發生額借和貸+本年累計借和貸+期末余額 但是快賬期初設置 看圖片,我該怎么錄期初數?
我是中途接了一家公司的賬,快賬期初設置,期初只有一列,我拿的余額表,期初貸方和借方都有余額。
老師我中途接了一家公司的賬。現在新建賬的話我這的期初余額是不是根據對方上個月的財務報表上的科目的期末余額填。利潤表里的用不用填入期初?
會計賬套連續,從9月份開始接手, 科目余額表有 比如現金的科目余額表期初余額借方有數字 本期發生額借方 貸方 都有數字 本年累計發生額借方貸方都有數字 期末余額借方也有數字 快賬軟件只有 借方本年累計 貸方本年累計 年初余額 這個怎么填呢
老師當月無收入不結轉成本,那后面有收入的時候成本是按收入的百分比結轉嗎?結轉的時候原始憑證附什么
公允價值模式那個投資性房地產轉到非投,貸方為啥計入到其他綜合樓收益,還是不明白
老師,假如我們開這個混凝土的發票,可以開出這個混凝土商品的完稅證明嗎?還是完稅證明只能開什么增值稅,企業所得稅這個稅種的額,因為我們老板就是要這個混凝土的完稅證明的
固定資產減值了會計憑證怎么做?
老師請問這個表格沒有修改權限怎么回事?開始下面一欄是灰色的
我是免增值稅的個體戶,做賬的時候 收入的憑證要不要著應交增值稅
老師,無收入就不結轉成本,那人工成本也先計入勞務成本,也不結轉嗎
老師,假如我們開這個混凝土的發票,可以開出這個混凝土商品的完稅證明嗎?還是完稅證明只能開什么增值稅,企業所得稅這個稅種的額,因為我們老板就是要這個混凝土的完稅證明的
老師,你好,我公司新入職一位60歲退休人員,這種發放工資是能正常走工資?
實際消費了2萬,對方開票開多了開成3萬了。這種票拿來入賬和當附件會有問題嗎
借貸都有數字的話,是不是一減就可以了
余額,同一個科目不可能借貸方都有余額的
呃呃呃,我迷糊了
那您方便截圖看下嗎