您好 請問當時開立賬戶驗資跟法人又將錢轉回了自己卡里 有沒有在外帳上體現
老師,晚上好!打擾了。公司在注冊時因勞務派遣需實繳資本臨時開了個賬戶,驗完資,賬戶就注銷了,法人又將錢轉回了自己卡里。請問老師,這個賬戶雖然注銷了,法人也沒把錢轉入基本戶,基本戶銀行存款余額應該包括這筆錢嗎?
老師啊,就是今天我朋友問我我一個問題,就是那個他們公司最開始他們一開始承接業務的時候,那時候還沒辦那個營業執照,然后就用那個私護進行給那些司機轉賬啥的,他們這個是就是不開稅票的那種,然后呢,他們現在就是遇到一種狀況,因為往那個私戶里打錢的時候,也不是他們法人往里打的,但是他們的雖然說是獨資企業,然后那個法人是法人是獨資企業嘛,然后,但是他們這里頭就是在法律上,他是一個獨資企業,但是實際上他們也是自己內部是有股東的。就屬于股東吧,然后那個一直都是別人往他的私戶里打錢,然后在那個往那個外邊兒付款,他在往外付款,然后之后呢,有了公戶之后還是這個人往公戶里頭打錢,這樣的話還是屬于借入資金嗎?就是不管是往公戶還是私戶那部分打款都是屬于借入資金嗎老師
老師你好,注銷基本戶把余額的錢轉入法人賬戶,用途是走日常經營費用報銷,我做的是借管理費用,貸銀行存款。然后法人拿費用發票回來報銷沖抵了,也把錢退回來公司增加現金收入,請問這筆收入分錄怎么做呢?是借庫存現金,貸管理費用,嗎?
本人的有限公司預計今年盈利4500萬,想要稅務籌劃。于是詢問了財稅公司。財稅公司告訴我說具體流程:只需要在他們園區那里注冊多家10家個體戶就行了,個體戶的法人不能是自己,只能是親戚,父母,和朋友,這樣通過和有限公司簽訂業務分包合同,或者服務合同之類的,把有限公司利潤4500萬轉移到10個個體戶中,并且給每家個體戶分配450萬利潤。通過個體戶核定征收把稅務完稅后,然后把錢從多個個體戶的基本戶提取到每一個個體戶老板的私人銀行卡,然后再把私人銀行卡的錢取出來在銀行柜臺存入我的私人銀行卡這樣就行了,這樣就可以少交稅稅了,要比有限公司交稅便宜多了。這樣合法嗎?會被罰款嗎,會要求補交稅務嗎?稅務會懲罰我嗎?
老師好,我公司是2020年10月份成立的當時應該疫情一直沒有正常運營,平時申報也是0申報。2022年10年開始正常運營,注冊資金沒有實繳,公賬上沒有錢,都是法人轉到對公戶用于開銷,分了很多筆,后期有收入了法人想把之前墊付的款轉回給她自己,需要做借款合同嗎?合同做一份總額的還是每一筆都要做一個合同,或者有沒有什么其他方法把法人轉到對公的款轉回給他呢
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區有稅收要求,達到要求才能辦理房產證
小規模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數和工資總額都是系統自動帶出來的,他這個基數是從企業所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發票?
個稅年度匯算如果有兩個單位的話是不是都得申報?
老師,我每月工資5000,然后獎金拿18萬,有社保和專項扣除扣除,這個我按綜合所得還是單獨申報
資產負債表里什么情況下會導致所得稅費的增加?
老師,研發材料結轉成產品。之后再怎么沖回結轉費用。我在匯算清繳的時候發現數據不對。是不是分錄錯了。多了結轉材料的雙倍。
老師,十一月購入的無形資產,12月付的款,那計提攤銷是在十一月還是十二月呢
當時驗資戶也是以公司名義開的,驗完資就注銷了。這個戶頭就驗個資。
我知道 我的意思是 驗資的時候有沒有做實收資本科目
驗資是在臨時戶,這筆資金也沒有轉入基本戶,基本戶上沒有收到這筆資金,沒有做實收資本增加,想問老師,對嗎?
如果這樣沒有入賬的話?基本戶銀行存款余額不應該包括這筆錢
但是,這筆資金應該轉入基本戶,因為,勞務派遣公司是實繳制。
是應該轉入 但是 您沒有轉 而且又退給了法人 所以您現在銀行貸款沒有這個金額
是他自己轉劃走的,所以基本戶現在沒有這筆錢。老師你說,我們該怎么辦?
那要體現實收資本 然后老板轉走的掛他往來 正規的是這樣處理
不好意思,老師。剛才有點事。關鍵是那筆錢在臨時戶而且注銷了。未轉入基本戶,做為會計我只知道基本戶里沒有這筆資金,無法要求法人把錢轉進來。這種情況下,不知道該計不該計?
補做分錄 借:銀行存款 貸:實收資本 借:其他應收款-老板 貸:銀行存款
非常感謝老師的指導,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問