同學您好,您的意思是進貨成本單價是10元是嗎
老師好,請問我們是小規模商貿公司,現給贈送客戶一批贈品,客戶要求開具專票,產品單價開0.01元,產品的進貨成本是10元錢。請問這種情況要怎么做賬?憑證摘要怎么寫呢?麻煩老師說下具體分錄,謝謝。
老師,我想咨詢一個問題,我們公司銷售給客戶一批產品,客戶按照正常售價給我們付款,我們把貨發給客戶,我們正常開具增值稅專用發票,承諾訂貨只要達到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開我們開具紅字信息表,我們開紅字發票!我們這種形式到底是商業折扣還是現金返利呀,該怎么做賬務處理及會計分錄
問題一、我們分公司是從總部進貨,分公司有店鋪,每天店鋪都有賣出的產品,從總部進貨是需要把成本價支付給總部,總部和分公司是獨立核算自負盈虧,請問這個會計分錄怎么寫合適? 問題二、分公司店鋪賣出去東西后產生收入了,比如這一單賣出去了100元,我就是跟總部會計說給我(我代表分公司)開個100元的專票,然后我收到總部開過來的進項專票后在用分公司名義開給客戶一百元銷賬專票,對嗎?請問這個會計分錄怎么寫合適?如果每天產生一百多單,難道我要寫一百多個會計分錄和收總部開過來的和開給客戶一百多張專票嗎?請問這種會計分錄如何處理畢竟合適?老師
老師,這個月從總部進了貨,總部跟分公司獨立核算,自負盈虧,比如我們從總部進貨來的貨價款總額是9萬,這個9萬就是分公司的成本,9萬塊需要還給總部,但是分公司是沒錢的,還沒問總部開專票呢,因為這兩天對庫存跟總部的出庫單金額對不上,等對上后,假如貨款也就是分公司成本價總和是9萬塊,6月需要做的會計分錄是啥?進貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒賣出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請問現在進貨會計分錄和到時候賣出會計分錄都怎么寫好?還有需要啥注意的細節也請講一下,講的細致有耐心的請回復,謝謝。
老師你好!與醫院簽訂了試劑合同(一個品種),上家是生產廠家一個品種要配套消毒液使用,上家把一個品種本來銷售價是704元,分成了主產品499元+配套消毒液205元 合計:704元開發票給我們。但是開給醫院的發票和出庫單只能體現主產品,不能有配套的消毒液。相當于是贈送。請問這個消毒液一直在庫存中無法下賬,實際我沒得貨了已送出。這種情況下我做無票收入申報,借:現金/銀行存款,這種本來就收不回來的錢要怎么操作呢?或是借銷售費用嗎?
某個體工商戶(小規模納稅人)從事汽車修理服務,2023年6月取科修理服務收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發票,當月購入修理用配件5000元,取補普通發票,請計算其當月應納地值稅。
匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填?
英倫機械制造有限公司生產的甲產品,需要經歷三道工序。2023年6月份,甲產品的相關資料如下:(1)月初無期初在產品,本月發生的生產費用為:材料費用560000元;燃料和動力費費用44000元;人工費用156000元;制造費用52000元。(2)甲產品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產開始時一次性投入,第二、第三工序在生產過程中均衡投料。(3)甲產品定額工時50小時,其中第一工序30小時,第二工序12小時,第三工序8小時。各工序的在產品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產品800件。(5)月末在產品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設“生產成本——基本生產成本——甲產品”的明細分類賬,并將本月發生的生產費用登記在該明細賬戶中。(2)計算月末在產品材料費用的約當產量,確認當月甲產品材料費用的約當總產量,并據以分配材料費用,計算出月末在產品和本月完工產品的原材料費用。(3)計算月末在產品其他費用的約當產量,確認當月甲產品其他費用的
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,專管員說23年享受了殘疾人加計抵減,這個在哪里查看呢?
老師,文化傳播的公司需要申報文化建設事業費這個稅嗎
一方是個人的買賣合同需要叫印花稅嗎
是的,這是贈品,還要開專票,怎么走賬呢?
那您或者正常按銷售價開具,然后再開折扣,實際是0.01
怎么做分錄呢?假如贈品有100盒,價稅合計是1元錢,分錄\'怎么寫呢老師?
借銷售費用貸主營業務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
記入費用匯算清繳時需要調增嗎?
憑證摘要怎么寫啊?寫贈品嗎
就是寫給某某公司贈品
那老師成本正常結轉是嗎?
但是應該來說需要視同銷售確認收入和交稅的
到底怎么做比較正規呢老師?
最好是不要按他這個0.01開發票到
就按實際的市場價開具發票或者不開也可以,但是銷項稅額是正常計算的