同學(xué)你好,你們可以開專票給對(duì)方,對(duì)方是一般納稅人都可以抵扣。
我們是機(jī)票代理公司,請(qǐng)問可以給客人開代訂機(jī)票款專用發(fā)票嗎?如果能開,客人那邊是可以按照專票的稅額抵扣嗎?
請(qǐng)問,不是說機(jī)票和高鐵,員工個(gè)人名字的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅9個(gè)點(diǎn)的,那如果機(jī)票是從攜程那里訂,回來的發(fā)票是攜程開給我司的代理服務(wù)費(fèi)-備注訂單號(hào)和我司員工的名字,這服務(wù)發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,找代理公司給我們公司訂的國(guó)際機(jī)票,代理公司給我們開的專票,我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
一般納稅人公司賣的產(chǎn)品是蘋果手機(jī)開專票給客戶,供應(yīng)商那邊蘋果手機(jī)開的是普票,這張?zhí)O果手機(jī)專票銷項(xiàng)能用其他開的比如華為手機(jī)進(jìn)項(xiàng)專票抵扣嗎
老師,機(jī)票開了普通電子發(fā)票,不是專票,發(fā)票內(nèi)容為”*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品“。是否可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?如果可以,是按普通電子發(fā)票上的稅額記進(jìn)項(xiàng)稅額的帳嗎?
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報(bào)里保險(xiǎn)繳費(fèi)在哪里查呀
老師,公司當(dāng)年買車時(shí)是貸款購(gòu)買的,所以當(dāng)時(shí)記賬時(shí)車的價(jià)值里有利息費(fèi)用,借:固定資產(chǎn)50萬,貸:其他應(yīng)付款50萬。現(xiàn)在車又提前還款了,借:其他應(yīng)付款48萬,貸:銀行存款48萬,請(qǐng)問提前還款少交的那部分利息該該怎么記賬平掉?
請(qǐng)問我們一般納稅人,但用小企業(yè)準(zhǔn)則,24年10月開具通行費(fèi)發(fā)票,但當(dāng)時(shí)未報(bào)銷入賬,也未實(shí)際付款,若25年正常入賬付款,24年的企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何調(diào)整?需要先更改24年第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤(rùn)表當(dāng)中的凈利潤(rùn),相當(dāng)于資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的什么科目
建筑企業(yè)有預(yù)繳稅金怎么做會(huì)計(jì)分錄
利潤(rùn)表當(dāng)中的凈利潤(rùn)是資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的本年利潤(rùn),是他嗎?是相當(dāng)于他嗎?
摘要寫錯(cuò)了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會(huì)第二題 1.為什么轉(zhuǎn)讓設(shè)備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計(jì)入其他收入?其他收入包括哪些
我們之前差額備案了,是不是開專票也可以差額繳稅? 如果我們能差額繳稅,對(duì)方按照票面金額抵扣。這樣不一致會(huì)有問題嗎
同學(xué)你好,你們差額開票,對(duì)方一樣的按你們開的差額發(fā)票抵扣。沒有不一致的問題。
老師,我們是全額開票,差額上稅,
同學(xué)你好,國(guó)家出了政策,那國(guó)家就允許有這種情況出現(xiàn),不一致也是國(guó)家允許,咱們企業(yè)就不用擔(dān)心不一致是出現(xiàn)什么情況。