您好,專(zhuān)票和普票合計(jì)。對(duì)于銷(xiāo)售方來(lái)說(shuō)這倆發(fā)票開(kāi)具是沒(méi)有差別的,差別在于收票的一方,專(zhuān)票可以抵扣
老師你好,小規(guī)模納稅人,如果當(dāng)個(gè)季度不超30萬(wàn),專(zhuān)票要交稅普票可以減免是嘛,那如果超過(guò)30萬(wàn)普票是不是就不能減免了?
小規(guī)模普通發(fā)票+專(zhuān)用發(fā)票,不超過(guò)30萬(wàn)減免,還是說(shuō)只是普通發(fā)票不超過(guò)30萬(wàn),減免
老師,小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)3 0萬(wàn)免稅,那超過(guò)30萬(wàn)是超過(guò)部分征稅還是什么呀?免稅的30萬(wàn)是開(kāi)普票免稅還是普票專(zhuān)票都可以開(kāi)呢
老師好,今年小規(guī)模開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅,這個(gè)30萬(wàn)是指專(zhuān)票和普票合計(jì)開(kāi)票額度不超過(guò)30萬(wàn),普票的部分不交增值稅,還是說(shuō)單獨(dú)普票開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn)(不含專(zhuān)票額)免增值稅?
小規(guī)模是季度專(zhuān)票和普票超過(guò)30萬(wàn)不免稅還是普票超過(guò)30萬(wàn)不免稅
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?zhuān)?/p>
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利