你好 借銀行存款 管理費用 營業外支出等? 貸待處理財產損益??
老師:單位處理一個固定資產,價值7000,按照網上的分錄已經把固定資產清理科目做平了。 8000的固定資產,我計提折舊1000,剩余賬面價值7000,出售的時候對應稅金203元。我與買家有欠款,剛好抵賬7000元,沖減了其他應付款。稅金203元,我做了營業外支出。 現在有一個問題是 ,這7000,我申報了無票收入,我這么申報對嗎?我這屬于平價轉讓,資產處置損益為零,是不是不需要做無票收入啊
早上好老師,麻煩問一下,我們報廢一批低值易耗品怎么做賬務處理?現在已經計入待處理財產損益科目,現在這批低值易耗品賣錢了,例如低值易耗品原值1000元,現在賣了500元?怎么做賬務處理?借銀行5000貸營業外支出500?資產減值損失500?是這樣做的么?
H公司20×9年虧損20萬元,柳經理為了其工作業績,要求會計人員在賬面上“扭虧為盈”。于是會計人員在年底對一批款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發票的原材料(企業過去一直未做任何賬務處理),做了盤盈原材料100噸,價值23萬元的賬務處理如下:1發現時借:原材料23萬元貸:待處理財產損溢23萬元②核銷時借:待處理財產損溢23萬元貸:管理費用23萬元請問:(1)是否可以做這樣的賬務處理?為什么?(2)這樣的賬務處理會對企業的利潤產生怎樣的影響?(3)對款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發票的原材料應如何進行賬務處理?
H公司20×9年虧損20萬元,柳經理為了其工作業績,要求會計人員在賬面上“扭虧為盈”。于是會計人員在年底對一批款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發票的原材料(企業過去一直未做任何賬務理),做了盤盈原材料100噸,價值23萬元的賬務處理如下:①發現時借:原材料23萬元貸:待處理財產損溢23萬元②核銷時借:待處理財產損溢23萬元貸:管理費用23萬元請問:(1)是否可以做這樣的賬務處理?為什么?(2)這樣的賬務處理會對企業的利潤產生怎樣的影響?(3)對款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發票的原材料應如何進行賬務處理?
老師,您好!我們年底庫存盤點,盤虧就要減出來,會計分錄是否借:營業外支出 貸:庫存商品(減少存貨的賬面價值),盤盈了,價值是否按原價入賬,還是按估價入賬,如果比原價低的價格入賬,估低可以調,請問怎么調會計分錄是怎么樣?因為現在的價格肯定要比當時的價值不一樣,盤盈會計分錄是否借:庫存商品 貸:待處理財產損溢,謝謝!
老師,您好,由于24年實際支付的房租只有9個月,少的三個月房租在25年1月交的。審計讓在匯算清繳的時候,與使用權資產相關的內容調減(租賃負債、使用權資產、未確認融資費用),請問如何填報在匯算清繳表格中呢?
老師三方協議怎么簽定?
老師發現去年的財務報表的利潤表填寫錯誤怎么辦?可以更改嗎?更改了會不會出問題?
工商年報:資本未實繳的情況下,實繳信息要填寫嗎
老師,所得稅優惠減免記營業外收入嗎
請問老師服務行業提供餐飲婚慶服務需要繳納印花稅嗎?
老師好,問一下,申請高新,現場提交紙質資料的時候,會有人當面審查蓋章資料是否已蓋章或簽字嗎?
老師,公司24年報關,但是款項在25.5月才能收到,那還能出口退稅嗎?
老師,房子的折舊可以減少年限,加速折舊嗎?
老師好,公司去年付出去一筆錢,摘要:付xx蔬菜款,借;其他應付款貸:銀行存款,這種情況需要往回來開發票嗎
還記待處理財產損益么?這個科目不是過度科目么?現在已經把這批低值易耗品處理了
你好 處理完了這個科目就平的 原來在借方??
對忘了,感謝
老師我們實際低值易耗品賬面價值是5萬,賣了700元,賬務處理怎么做?營業外支出應該是49300。不應該是700?
你好 ?還要有增值稅 13%的? 差額是營業外支出 或者管理費用?
借: 銀行 增值稅 營業外支出 貸:待處理財產損益?
你好 借: 銀行 其他業務收入 廢品收入金額 增值稅 營業外支出 貸:待處理財產損益?
這個分錄我明白,增值稅?是700元的13%增值稅么?
增值稅這步我之前已經做完了,謝謝老師
你好 今年小規模可以是 700*1%??