同學,你好 對的,就看你的大類
老師,稅局代開的專票是沒有大類的,只需要填一個項目名稱就行,那這樣我開了啥出來給客戶,他們也不知道大類,那就看我輸的項目名稱就可以看符不符合他們開票標準?
就是我們客戶要我們給他開發(fā)票,開鋼化玻璃化糞池,因為進項發(fā)票還沒來,我也不知道屬于哪一大類,所以在網上搜索了一個“污染防治設備”這個大類給客戶開了發(fā)票。如果進項發(fā)票來了跟我給客戶開的大類不一樣,請問有沒有影響。
老師,我們是建筑工程施工企業(yè),經營范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”,這個是主營,經常要開票。裝飾裝修的品目在諾諾開票上查到是“建筑服務”下面的。但是,我們公司在稅局窗口根據營業(yè)執(zhí)照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務”沒有“建筑服務”,那這個大類我怎么選呢?我在稅局代開發(fā)票系統(tǒng)里截了一個屏,用紅筆圈出來了,老師您看看,我該怎么選這個大類呢?還有,“貨物或應稅勞務名稱、服務名稱”下面,需要手動寫上品目大類才會最終在發(fā)票票面上顯示大類。否則只顯示小類“裝飾裝修”。請問手動寫上去合規(guī)嗎?
請問老師,我單位是餐廳,租一個大酒店3層,中央空調的費用發(fā)票,大酒店給我單位開具的:項目名稱:燃氣、稅率9%,我認為大酒店開出的燃氣項目的專票不正確,稅率9%也不正確,所以拒收了。但是大酒店說他們的供暖系統(tǒng)就是燃氣供暖,所以給我們開的發(fā)票就是這樣的,請問老師到底應該開什么?
老師您好,我想問一下,就是您看我們公司,呃,就是說我們公司就是有資源去參加培訓了,然后我們要求培訓方給我們公司開發(fā)票,嗯,您看我們公司就是只給他們就是培訓方,提供這個公司的名稱和稅號就可以了吧,也就是說他們給我們開的這張發(fā)票上面,付款方只顯示出公司稅號和名稱,這樣可以嗎?符合規(guī)定嗎?還是說像嗯專票一樣,嗯提供給對方開戶行開戶賬號地址和電話,這樣更好呢,對方給我們開的是普通發(fā)票
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業(yè)務招待費1000元,這個要調整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發(fā)了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業(yè),原材料都是國內的,什么樣的海運費發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業(yè),全不是進口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
啥意思?稅局代開的專票不用管大類?能開得到就行?
同學,你好 稅務局代開的可以沒有大類的