同學你好 只能這樣解決的
老師,你好,有個問題想咨詢一下:我們公司是做房屋租賃的,常開發票是“中介服務費”,現公司租了一個場地轉租給了第三方,該場地的物業費我們已交到物業公司,物業公司也給我們開了票,現在第三方向我們支付物業費,我們需要向對方開“物業管理費”發票。公司營業執照上經營范圍包括“物業管理”,請問我們能直接給第三方開具“物業管理費”的發票嗎?
老師您好,我企業租賃A企業房屋,現轉租部分給C企業,現需要開具一張房屋租賃發票。但稅務局辦事人員說企業對企業不可以代開票,只能自己開,因我企業經營范圍不包含房屋租賃,需要去工商局申請經營范圍加一個租賃,請問只有這一個解決辦法嗎?
老師你好,我們房地產公司,經營范圍只有房屋銷售租賃及管理,每個月施工總包方的水電費都是我們這邊代扣代繳的,現在施工總包方要我們開轉售水電費的發票給他們,但是我問當地稅務局這邊說沒有經營范圍不能開這個,而且轉售水電費是代開的,但是對方說我們是一般納稅人不能代開發票,這個到底可以開不呢
個獨企業,經營范圍內包含國內運輸代理,但是 票種核定為;有形動產租賃,現需要開發票:國內貨運代理費 稅率都一樣可以嗎?不可以的話是在網廳辦理還是去稅務局增加核定稅種,謝謝
老師您好,我們是一家人河北的小規模公司(季度申報),經營范圍是勞務分包和建筑機械租賃,實際業務就是腳手架租賃,和工地上一些架子的拆搭,就是架子工吧。我們是接的北京一家公司的業務,實際工地位置在吉林,現在北京公司要求我們開普通發票4萬塊錢,內容是腳手架租賃,請問這個需要弄那個外管證嗎,需要預交什么稅。現在發票已經核定了,稅務Uk也領回來了。這個公司是新企業,我沒有接觸過這個行業,往下不知道該怎么處理了。
匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填?
英倫機械制造有限公司生產的甲產品,需要經歷三道工序。2023年6月份,甲產品的相關資料如下:(1)月初無期初在產品,本月發生的生產費用為:材料費用560000元;燃料和動力費費用44000元;人工費用156000元;制造費用52000元。(2)甲產品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產開始時一次性投入,第二、第三工序在生產過程中均衡投料。(3)甲產品定額工時50小時,其中第一工序30小時,第二工序12小時,第三工序8小時。各工序的在產品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產品800件。(5)月末在產品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設“生產成本——基本生產成本——甲產品”的明細分類賬,并將本月發生的生產費用登記在該明細賬戶中。(2)計算月末在產品材料費用的約當產量,確認當月甲產品材料費用的約當總產量,并據以分配材料費用,計算出月末在產品和本月完工產品的原材料費用。(3)計算月末在產品其他費用的約當產量,確認當月甲產品其他費用的
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,小規模第一季度專票沖紅121226.64,普票開58萬,增值稅申報跳出顯示銷售額填報異常需要點強制執行才能申報,真實的直接點沒事吧?
老師,印花稅的計稅依據是看購進合同的簽訂日期還是付款日期還是開票日期
老師,一直0申報的公司,注銷后也會有完稅證明嗎?在電子稅務局開具
小規模,月初采購貨物,暫估3萬元,借庫存商品3萬,貸應付賬款-暫估3萬,月末這批貨全部發出去了,月末是不是可以計,借主營業務成本3萬 貸庫存商品3萬,等到發票回來了,再把這2個分錄沖掉,重新按照發票金額寫分錄,這樣操作對嗎