你好不可以是負數。
老師您好,請問 公司流水只有法人打入款和公戶轉錢到另一家公司,沒有業務收入,資產負債表里的資產總計是負數,這樣可以嗎 法人打入款做的憑證是借銀行存款貸其他應付款,所以最后貨幣資金是負數
老師你好,有個問題想咨詢,比如我公司是獨資企業,向銀行短期貸款1000萬,法人的賬都是掛往來,他通過私人賬戶還銀行的貸款公司一直是不知道,現在知道以后實際還欠銀行200萬,但是賬面還是顯示1000萬,打還款憑證調整賬面短期借款為200,其他應收款~法人250萬,其他應付款~法人(負數)300萬,還剩下的250萬是屬于公司的還是掛其他應付款~法人的呢?
老師,法人打進公戶的錢買材料借銀行存款貸實收資本、然后再買材料可以嗎?之前一直給老板掛的其他應付款,資產負債表實收資本是0,想要這樣增加點實收資本、可以這么做嗎
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應付款-法人,這樣下來,其他應付款一直存在貸方余額的,所以資產負債表中會反映填列到負債那邊的其他應付款那一欄;但從這個月開始,其他應付款科目就變成了借方有余額,那在資產負債表中應該怎樣反映呢?是以負數填列在負債那邊的其他應付款一欄呢?還是以正數填列在資產那邊的其他應收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師 我們有兩個小規模公司 其中一個小規模A公司以公司的名義打款給B公司實際是入資款25萬。但是B公司憑證沒有做實收資本 他做的是其他應付款(A公司)現在我們A公司注銷了 稅務和工商都注銷了 但是銀行賬戶沒銷呢?現在我們老板是想把B公司這25萬的入資款賬上憑證改成借:銀行存款 貸:實收資本(法人名下入資)這樣是不行的吧。實際也沒有法人打款到B公司啊 賬上改不行吧 而且我們A公司注銷了 這B公司掛的這25萬支付不了給A公司了 怎么辦呢 怎么弄呢 銀行沒注銷可以打款嗎
老師,問下咱們進銷存軟件,是手動每日錄入還是可以導入的
老師你好,請問學堂有最新的所得稅匯算表及填報說明嗎
上月暫估的費用,這個月發票回來了,本月直接計借應付賬款,貸銀行,還是需要在做一次沖回原來的暫估,在做費用
老師,199的口才課,給客戶開票類目可以是這個嗎:*現代服務*服務費
老師 匯算清繳期間費用中管理費用職工薪酬包含研發費用的職工工資嗎
老師請問下, 客戶逾期支付租金, 我們要求客戶付違約金, 這個違約金我們賬面做賬務處理呀?
你好,請教下制造業做內賬,我看到他們是整月收支分開,寫了兩張憑證,請問發票該怎么合理裝訂,銀行買配件付的款,發票附在哪里合適
企業年報,股東出資情況,認繳,實繳,認繳這里出資額填注冊資金,出資日期填規定的時間對嗎??不管實際的出資日期對嗎?
老師,營業外收入還有營業外支出的話需要所得稅匯算清繳調整嗎
老師,我們公司是茶咖餐飲服務有限公司,想引入新品,先其他品牌茶飲店試嘗了一部分茶水,開的餐費的發票,應該記入什么科目呢?
每個月的憑證幾乎都是這樣的,最后出來的結果就是負數了
你們收到,然后再轉出去余額是0才對
是心兩張憑證填寫出問題了嗎?應該怎樣修改呢
銀行存款日記賬的,你能截圖看一下嗎?
我這里沒有日記賬
明細賬有嗎 看明細
是這個嗎
是的 還有其他的嗎
沒有了,老師請問這個資產負債表要怎么做成正數啊 其他應付款可以轉到哪個科目里給他變成正數
這是庫存現金 你給我截圖的分錄是銀行存款
你得給我庫存現金的分錄
我找不到這個分錄,老師
庫存現金日記賬里面沒有 你幾月份開始做的
這些都沒有啊 。。。 老師請問怎么把資產負債表里的貨幣資金改成正數呢
借庫存現金貸其他應付款
給員工發工資用的是庫存現金,庫存現金也是負數這咋辦啊
你好,你做上面的分錄庫存,現金就不是負數啦。
借庫存現金貸其他應付款 這個數字去哪里找啊
你的現金余額負數多少?填寫多少?