你好,可以這樣處理,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多怎么辦結(jié)轉(zhuǎn)憑證怎么做? 進(jìn)項(xiàng)12079 銷項(xiàng)10000,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)憑證要怎么寫
進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)回來(lái),不知道進(jìn)項(xiàng)多少,銷項(xiàng)票就開出去了,那這個(gè)月的憑證怎么做?只做收入憑證,不做結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 是嗎?
月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn),憑證怎么做
老師,這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)稅,有進(jìn)項(xiàng)稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)憑證
按照票據(jù)錄完憑證后,怎么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
關(guān)鍵是我沒(méi)多交,我就是留底
你好,這樣可以不用處理,留下個(gè)月抵扣,
借:未交增值稅_2079 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅2079 這樣可以嗎
是不用做結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎
你好,是的,不用做結(jié)轉(zhuǎn)憑證