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老師,請問這筆分錄怎么做啊

老師,請問這筆分錄怎么做啊
2020-12-12 20:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-12 21:18

學員你好 在已經計提應付職工薪酬的前提下,圖片上的業務分錄如下: 借:應付職工薪酬4120 其他應收款-員工社保 343.28 貸:銀行存款3536.72

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快賬用戶8959 追問 2020-12-12 21:21

實際是餐補+社保+實發工資=應發工資4000元哦

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齊紅老師 解答 2020-12-12 21:35

學員你好,補貼(餐補)是工資的扣除項,對嗎? 如果是扣除項的話,分錄如下: 借:應付職工薪酬4000? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款3536.72 ? ? ? ? ? ? ? 其他應收款-員工社保 343.28 ? ? ? ? ? ? ? ?其他應收款-餐費 120

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快賬用戶8959 追問 2020-12-12 21:41

其他應收款在貸方?那它計提的時候呢?怎么在借方計提啊?

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齊紅老師 解答 2020-12-12 21:50

學員你好,關于員工社保,計提的時候應該是 借:管理費用-/制造費用/銷售費用-員工社保等 (企業承擔部分%2B個人承擔部分) ? ? ? 貸:應付職工薪酬 支付社保局時 借:其他應收款-員工社保(個人承擔部分) ? ? ? ?應付職工薪酬(企業承擔部分) ? ? ?貸:銀行存款 其他應收款-員工社保:計提時在借方,支付時在貸方。

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學員你好 在已經計提應付職工薪酬的前提下,圖片上的業務分錄如下: 借:應付職工薪酬4120 其他應收款-員工社保 343.28 貸:銀行存款3536.72
2020-12-12
借:銀行存款 借:稅金及附加(紅字)
2022-07-05
你這是**的理財收益嗎
2021-08-28
同學你好,是支付之前欠的款項么?
2021-01-05
您好,借銀行存款8000貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅
2021-01-08
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