上午好! 出現這種提示,如果你沒有做帳生成憑證,你要查一下建立此科目之后所生成的與此科目相關的單據,有可能是這些單據上有錄入對應科目或入賬科目是你建立的這個明細科目。
老師,我是在一家名宿酒店當會計,現在是籌建過程中,這個月要試運行,之前會計都沒有做賬,只是做了一下手工賬,我從7月份開始啟動金蝶軟件,現在想問下各科目如何使用 1.采購合同,分次付款,貨到付款 該如何做賬,計入到什么科目 2.沒有合同的,直接用到工地上面的,又如何做賬了 這些都沒有發票,如果后期有發票怎么處理,合同價格需要計入到哪里,去體現一下 還有就是現金支付,是不同的老板支付,后期他們會走報銷,你說這個又計入到哪個科目呀
剛在系統中 編碼中加了個子科目,發現用著不方便,還想把子科目刪除,這個能做到嗎?我還沒問做賬,上面提示已使用。
剛在系統中 編碼中加了個子科目,發現用著不方便,還想把子科目刪除,這個能做到嗎?我還沒問做賬,上面提示已使用。
我想咨詢一下,一個公司剛招我進去但是沒有辦理交接手續。而且上個會計已經走了3.4個月了,賬一直由財務經理負責,但是她一直不做賬,金蝶上面起碼欠了8個月沒做。之后要我根據銀行的流水做賬,這樣合理嗎。而且公司的賬目比較混亂,是一個辦證的教育機構,只有預收賬款,沒有應收賬款,還有很多科目是不合理的,要怎么做。手頭上還有三個公司,一個公司之前還是黑的,現在剛剛稅局通過審批,可以開發票了。但是好幾個月的納稅申報,幾百萬收入,就報了一兩萬,到現在要一次性補全以前的收入去交稅,可能嗎
老師,你好,請問如果以前收到押金沒有做在賬上,那個押金只在內部做了,現在企業長期虧損,所有的收入都全部入賬,這個賬上現金就多了,但是實際上現金沒有了,收到的現金用來付以前的押金了,還有付無票的費用,這使得現金賬實不符了,請問這個付出的費用和押金能直接做在外賬中嗎,無票費用以前做納稅調增可以嗎,但是押金怎么辦,我們有個同事說,重新補做一筆押金,然后在退,但是補做的押金借方做什么科目呢,以前收到的押金平時用來開支了
老師,你的意思是把固定資產的折舊做,借長期待攤費用,貸累計折舊,然后再根據當月的收入按比例結轉成本,借,主營業務成本,貸長期待攤費用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應賠償10000,保險公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發票,報銷時填成其他招待費或者其他,發票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報表,資產負債表中年初數為1385.17,年末數為-31172.76,在現金流量表中的支付的稅費應該怎么填?
暫估入庫,結轉成本,跨年收到發票,賬務如何處理
沒聽明白老師,游樂場固定資產的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
老師,請問已現金形式發給員工的餐補是屬于工資還是福利費?
老師,我問下增值稅納稅表進項稅額未抵扣成功,當時沒有發現。申報進項稅額是自己填的金額。現在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補貼,應該是沖減對應的費用,還是做營業外收入呀
在填報2024年報利潤表的時候發現上一年會計填報的數據有誤,管理費用多填寫了金額導致電子稅務局的報表上利潤是虧損的,但實際財務報表上是盈利的,在報2025年的時候需要調整前期錯誤的數據嗎?
是的 你好老師 我建立了一個子科目后 上級科目里面的費用就自動轉入 子科目了 所以我現在子科目 也沒有辦法再刪除了,建完我發現用著不方便 還想恢復成原來樣子 怎么解決呢
你沒有做其他操作是嗎?你這個是什么軟件呢
是的呢 我就加了個子科目 沒有做一筆賬 現在刪除不了 用友U8
現在數據過渡到該明細科目,該科目是不能刪除了。建議操作如下: 1、新建一個“調成品裝車費”二級明細科目,通過總帳將舊的余額轉入新科目后,將原科目禁用。 2、將410505和410506整合為成品裝車費,下設三級科目分調成品和直發成品。這樣操作不用新增新的二級科目代碼,但操作步驟稍多,操作過程需務必小心操作順序。 以上請擇優根據實際情況選取操作