你好 嚴(yán)格來說,是當(dāng)月計(jì)提,下個(gè)月發(fā)放。 但是如果公司人員少,工資不多,一些會計(jì)會選擇當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放,這個(gè)也是可以的
老師,工資是當(dāng)月計(jì)提,次月發(fā),社保是當(dāng)月計(jì)提次月繳納嗎?還是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納?
老師工資計(jì)提是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月還是當(dāng)月計(jì)提下月?
當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)放,還是當(dāng)月工資下月計(jì)提下月發(fā)放呢?
老師,工資是當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放,還是當(dāng)月計(jì)提,次月發(fā)放
工資如何做賬?是當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放,還是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放?
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的話就是說11月計(jì)提11月的然后12月發(fā)放
是的,這個(gè)就體現(xiàn)了權(quán)責(zé)發(fā)生制的
我以前的都是8月計(jì)提的9月的這個(gè)怎么弄9月計(jì)提10月的
你好 這個(gè)是按照順序進(jìn)行的,8月計(jì)提8月的,9月計(jì)提9月的,10月計(jì)提10月的, 這樣以此類推的
那我以前的帳怎么弄改嗎還是?
你好,那么需要補(bǔ)計(jì)提的 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 在摘要中寫明是差錯(cuò)更正,更正原因是什么的
這個(gè)怎么改呢!
你好,可以具體說一下是哪一筆分錄做錯(cuò)了嗎
我的那樣計(jì)提有問題嗎?
你好,根據(jù)你的圖片,前面幾個(gè)月是當(dāng)月計(jì)提,下個(gè)月發(fā)放,但是9月第8號憑證卻是同時(shí)都在做的
9月發(fā)放8月的呀?
你好 你看一下9月的分錄 同時(shí)有 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 這兩筆分錄的