你說(shuō)的這個(gè)應(yīng)該是一般納稅人,用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也是這么結(jié)轉(zhuǎn)的
咨詢一下,建筑裝修公司,采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有工程結(jié)算科目,一般要不要用工程結(jié)算科目,這有什么區(qū)別??分錄是不是這樣做?。??還有一個(gè)問(wèn)題就是從小規(guī)模變一般納稅人,小規(guī)模時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅,變成一般納稅人后,這個(gè)科目放在那??是要變成未交增值稅還是??
老師,小規(guī)模企業(yè)需要確認(rèn)30萬(wàn)的稅收優(yōu)惠,采用2013年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入,如果采用新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,是不是不能用營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)科目?
在袁老師講解的鼎好日用機(jī)械這個(gè)課程中,用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那第15筆業(yè)務(wù)怎么要是借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅呢?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下月末不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師我是小微小規(guī)模,4季度紅沖了普票,之前和現(xiàn)在都不交增值稅的,這個(gè)月應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)我改怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?3季度不交增值稅,是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一般納稅人企業(yè),這個(gè)月的應(yīng)交的增值稅在做賬時(shí) 用不用做 轉(zhuǎn)到末交增值稅這筆分錄,下月交增值稅時(shí) 用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 這筆分錄?
老師,個(gè)稅的專項(xiàng)附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局開(kāi)了發(fā)票,需要沖紅重開(kāi),怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動(dòng)合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,應(yīng)該怎么記賬
老師,勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)不掉,因?yàn)槭杖胩?,再資產(chǎn)負(fù)債表存貨顯示,注銷的時(shí)候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,又隱瞞收入,比如這個(gè)人工勞務(wù)成本就一直在賬上掛著,是在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨顯示,那注銷的時(shí)候這個(gè)存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機(jī)場(chǎng)大巴25元到酒店,沒(méi)有車票要開(kāi)發(fā)票名頭是開(kāi)公司還是開(kāi)出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報(bào)的時(shí)候不要倒掛就可以是吧,沒(méi)必要按月控制吧
老師,關(guān)稅通過(guò)稅金及附加核算嗎
支付法院裁決的勞動(dòng)工資,怎么記賬
老師你好,24年第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào),利潤(rùn)有變,24年所得匯算已申報(bào),24年4季度所得申報(bào)還需要更正申報(bào)嗎,謝謝
可是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
聽(tīng)木子老師的課程說(shuō)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅啊
那是小規(guī)模不是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
我又回頭聽(tīng)了的,就是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,一般納稅人企業(yè)
是一般納稅人的話就需要結(jié)轉(zhuǎn)