同學你好 要看你綜合稅率是多少
老師我想問下,我們公司掛靠到人家做建筑的,我們給人家開出去的材料專票是13個點,掛靠公司開出去的發(fā)票是9個點。另外我們開給她們的勞務專票是3個點,現(xiàn)在掛靠方說我們還要補6個點的稅,這種合理嗎
老師,我們是被掛靠單位,幫掛靠人開出去56萬的發(fā)票(含稅,稅率9%),后甲方將工程款打進我司賬戶,然后被掛靠人就通知把56萬全部轉(zhuǎn)給材料供貨商,也開來了56萬的材料發(fā)票(含稅,稅率13%),怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
我們掛靠A單位的工程總額100萬,我們公司開給A單位100萬工程發(fā)票,另外30萬發(fā)放人工費,勞務票已經(jīng)提供給A單位30萬勞務票并且代發(fā)人工費,我們公司如何做賬?
老師,公司開出了100萬發(fā)票(專票),掛靠單位提供70萬材料票,另30萬走勞務,開勞務發(fā)票過來,老板問我收掛tfk靠單位幾個點的稅金
好2021年我們是掛靠在另外一家公司,我們在施工地預繳了600多萬的2個點的稅,我們提供了專用發(fā)票800多萬勞務發(fā)票,基本上是一個點的,普票也有400多萬,被掛靠公司也開了600多萬的專用發(fā)票給業(yè)主,是9個多點,那2022年這樣被掛靠公司是還要退稅給我們,,還是我們還要再繳稅
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
開出是9個點票,進來的70萬材料票是13個點
那就是4%%2B4%*12%%2B2%所得稅%2B2%的其他稅