你好 當月能開出來可以
老師,你好,我們是勞務公司,有一個外地的項目,簽的是勞務分包合同,現在需要開票,我需要去項目所在地預繳稅款嗎?
請問,我們是具有勞務資質的建筑公司,現在有個人掛靠我公司承接勞務分包合同,收到一筆預付款未開發票,需要預繳增值稅嗎?如向甲方開票是開工程勞務還是工程款?掛靠人想用他自己的公司開勞務票給我們做成本可以嗎?
老師。我想問一下,我們是建筑勞務公司,因為合同還未簽訂,現在要收進度款,就需要開勞務發票,我可以先開票,在申請外經證。在繳稅嗎
老師您好,我們是勞務公司,和一個建筑公司簽訂了勞務外包合同,我們發了工資在給建筑公司開票,員工工資是成本,開了票就是收入,但是現在建筑公司把工資發了,還要求我們開票,這個成本從哪里找?
我們公司是一般納稅人,然后經營范圍有勞務分包,我們幕后老板分包了一個工程,需要給施工單位開建筑勞務發票,我們公司就開出去3%的建筑勞務發票,然后由包工頭代開的個人抬頭的勞務發票給我們公司,作為成本,這樣在稅務角度是否合理? 還是說開勞務發票是不是同時包括營業范圍有建筑勞務,另外還要辦理勞務資質證才能開建筑勞務發票?
老師,有個問題請教下,我們做民宿,平時攜程給我們結算的金額+平臺使用費就是等于我們開給客人的金額,但是這邊有一單,我們開給客人218元,平臺結算給我們231.75元,平臺使用費用是-13.41元,這種情況我們做賬確認收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個分錄怎么寫?
上周我們收到稅務局電話,告之我們有三張發票有異常,需要核實,主要原因是對方開發票了,但欠稅沒有交稅,我們現在也找不到開票方了,對方失聯了,只能是我們這邊已經抵扣的稅款作進項轉出,這個要怎么操作?
房地產企業 給客戶開發票 房地產繳納產權轉移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
合伙企業中有人工工資(2024年)賬務中計提了,但是到現在都沒有發放。合伙企業還沒有所得稅匯算清繳。這個該如何調增呢?從哪里調增?
老師,建筑企業的進項抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建設項目,也有掛靠公司的建設項目,我抵扣的時候必須要對應的建設項目抵扣對應的銷項還是不用一一對應
就是物流運費,對方不開發票,我們電商銷售的錢已經提現到公賬上了,物流公司不開發票,要求走私人賬戶可以嗎
文文老師在嗎?接上個問題,上年12月資產過億,25年一季度扣房產稅還是按小微企業扣的?
老師,我們公司給員工簽訂的是勞務合同,但是員工又每月固定發工資,打卡啥的。這個是申報勞務工資還是代扣代繳呢?
場地費發票一般可用于什么公司情形
這個電商的錢已經提現到公司公賬了,也可以轉嗎?
好的,謝謝
不用客氣的 工作愉快