借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
你好,老師,啤酒經(jīng)銷(xiāo)商像廠家購(gòu)入一批啤酒,廠家直開(kāi)酒水的發(fā)票,我們?cè)趺慈胭~,銷(xiāo)售時(shí),我們開(kāi)給客戶(hù)也只開(kāi)酒水的發(fā)票,不開(kāi)酒瓶的,客戶(hù)退瓶押金抵扣我們應(yīng)收貨款的賬務(wù)處理,我們退給廠家酒瓶押金抵扣貨款怎么處理呢?
啤酒經(jīng)銷(xiāo)商回收空瓶和瓶蓋怎么做賬務(wù)處理,有些瓶蓋和空瓶廠家回收,有一些我們自己銷(xiāo)毀。
我們是啤酒經(jīng)銷(xiāo)商,回收的空瓶我們會(huì)再賣(mài)出去,空瓶回收回來(lái)的時(shí)候不要付費(fèi),請(qǐng)問(wèn)老師 這個(gè)怎么賬務(wù)處理
我公司是鋁合金門(mén)窗制造公司,我們自己生產(chǎn)鋁合金門(mén)窗,同時(shí)把生產(chǎn)好的成品運(yùn)到工地上安裝 ,我公司生產(chǎn)的門(mén)窗成品的成本,是不是按照一般生產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 ,產(chǎn)成品拉到工地上安裝,怎么做賬務(wù)處理 ,工地上工人的工資怎么做賬務(wù)處理 ,我們屬于混合銷(xiāo)售,但是我們和開(kāi)發(fā)商簽訂合同時(shí)沒(méi)有分銷(xiāo)售合同和勞務(wù)合同,就簽了一個(gè)總合同,我們只給他提供建安發(fā)票,我們按進(jìn)度款收到收入怎么做賬 工程完工時(shí)該做那些賬務(wù)處理
老師。我們公司銷(xiāo)售啤酒。啤酒瓶也會(huì)回收一部分,然后返回啤酒廠。再給我抵下一次的酒款,這個(gè)賬我怎么記好呢?另外這一次進(jìn)的啤酒還有過(guò)期了給客戶(hù)換回的,這換的啤酒瓶和過(guò)期的怎么做賬好呢!用的是T+財(cái)務(wù)軟件
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢(xún),沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶(hù),但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話(huà),那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?zhuān)?/p>
我們自己銷(xiāo)毀的那部分怎么入賬呢
您好!不好意思,我沒(méi)看清題是啤酒經(jīng)銷(xiāo)商, 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料借:營(yíng)業(yè)外支出貸:庫(kù)存商品(銷(xiāo)毀)
收到,謝謝您的耐心解答
明天的你會(huì)感謝今天努力的你!加油!