年底其他應(yīng)付款,可不需要清理
老師,我司費(fèi)用報(bào)銷和發(fā)工資的是用老板的私戶付的,外賬一般是借老板的錢付,掛了其他應(yīng)付款,目前其他應(yīng)付款掛賬有100萬(wàn)左右了,其他應(yīng)付款跨年未清掉的話,會(huì)涉及哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢 想清掉這100萬(wàn)其他應(yīng)付款,但公戶不夠錢,用法人的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)錢進(jìn)去,賬務(wù)處理入實(shí)收資本,繳納印花稅,到12月份將公戶的100萬(wàn)轉(zhuǎn)到法人的個(gè)人賬戶清掉其他應(yīng)付款,這樣可行嗎
注冊(cè)資本未到賬,費(fèi)用支付由法人現(xiàn)金支付或者法人轉(zhuǎn)入對(duì)公戶錢來(lái)支付,掛的其他應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)年底其他應(yīng)付款需要清理嗎?
法人個(gè)人往公賬轉(zhuǎn)錢,未備注(存入投資款),只寫了轉(zhuǎn)賬,是不是記賬處理掛(其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款)?是必須要備注清楚存入投資款才能記入實(shí)收資本嗎?
請(qǐng)問(wèn)以前年度借公司法人個(gè)人資金用以支付公司的費(fèi)用,做了借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,累計(jì)掛賬其他應(yīng)付款,現(xiàn)在公司注銷要怎么清理這部分掛賬的余額
銷公司時(shí)賬上的應(yīng)付職工薪酬-法人44855,其他應(yīng)付款-法人26500,未支付。方法一,增加注冊(cè)資金,支付未付款,利潤(rùn)為負(fù)數(shù),但需支付印花稅,方法二,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,沖減工資后管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),利潤(rùn)是正數(shù),需支付企業(yè)所得稅。我不確定那個(gè)是正確的
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,您好!本月申報(bào)期限為4月18日,您單位有未申報(bào)的信息,請(qǐng)及時(shí)查詢申報(bào)處理。如您已申報(bào),請(qǐng)忽略此信息。
收到2022年的異常專票,我公司作為受票方必須做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么
注冊(cè)資金印花稅稅率是多少
這道題怎么做老師幫我一下
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個(gè)不算是我們A公司的收入吧,應(yīng)該是B公司給c公司開銷售發(fā)票嗎?需要怎么寫分錄?
老師,這回答該怎么回復(fù)
高速公路通行費(fèi)專用發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎?
應(yīng)納稅額是填本期累計(jì)金額嗎,利潤(rùn)表
請(qǐng)問(wèn)老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,利潤(rùn)表這里有個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用其中利息費(fèi)用(收入以-號(hào)填列),這項(xiàng)里如果有公司銀行活期存款的利息收入是否填寫進(jìn)去呢?
老師您好。2025年1月公司升為了一半納稅人,1月之前收到的專票是不是不能抵扣