同學你好,發(fā)票內容與實際收到的貨物是相符的么
老師好,我今天收到一張發(fā)票,是對方上個月開的,開票上面的明細和簽訂的合同明細不一致,送貨單是按照合同來發(fā)的貨,要求對方最肥發(fā)票重新開票,對方不愿意,說的把合同和送貨單給重新弄下給我,這樣可以嗎?
你好,老師我想咨詢一下我們公司賣的月餅禮盒,對方要求我們發(fā)票上只開禮盒,這樣可以嗎?我們之前開的是禮盒里的月餅明細,對方說和合同不一致,合同的商品名稱是月餅禮盒,我們應該怎么開呢
老師請問去年開給客戶的發(fā)票已經超了一年,對方也認證了,現在對方說明細和合同對不上,需要重新開,這個能作廢嗎?具體是怎樣操作的?
我又幾個問題想要問一下,我的工作是收到對方開來的發(fā)票,來做對方公司的給我們的送貨單,難道這個不是對方公司弄的嗎?我弄合理嗎? 其次做購銷合同,按照對方開來的發(fā)票做購銷合同,有固定模板該日期數量金額就可以了,但是在有真實合同的情況下,需要去報事務所資料,人家著急要,找不到這些真合同,自己在重做幾份報事務所,合理嗎,感覺在做假
老師,我們買了三種型號的單子,銷售方只按一種型號開票,我問為啥,他說會給我們銷貨明細單,上面是三種單,他們自己的進貨發(fā)票也只是開一種型號。堅決不重開發(fā)票,這個銷貨單和發(fā)票總金額符合明細不符合,我可以把明細單附賬上嗎
老師,民非企業(yè),員工報銷的快遞費,油費和公司電話啊費入現金流量表里的哪個項目?可以入購買商品、接受服務支付的哪一項目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模,合并核算,取得專票是總公司,因為合同和總公司簽的實際業(yè)務是分公司,專票能抵扣嗎?
老師建筑企業(yè),凡事從外邊請的工人都是屬于勞務分包費嗎
老師請問怎么區(qū)分勞務和服務
老師,非盈利組織機構,企業(yè)收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現金流量哪個項目?支付的培訓費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現金流量表哪個項目?
老師請問怎么區(qū)分勞務和服務
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業(yè)2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業(yè)的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發(fā)生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
不相符,我問他他說的都屬于配件就按照合同中的一項金額較大的名稱開票,就導致了合同實際收到的貨和發(fā)票不一致?這樣的話怎么辦呢
同學你好,不能按大項開的,如果是多種配件,發(fā)票開不下,是需要開發(fā)票清單 的;建議退回讓對方重開;
對方不給重開,說的改下合同,按照發(fā)票重新簽合同啊,這樣可以不呢?
同學你好,實際工作中是有這樣操作的;
好的,我明白了,謝謝老師!
不客氣的,祝您學習愉快;