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2020-12-07 21:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-07 21:49

“應(yīng)交稅費—預交增值稅”明細科目核算一般納稅人轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)、提供不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)、提供建筑服務(wù)、采用預收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目等,以及其他按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定應(yīng)預繳的增值稅額

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同學你好,“生產(chǎn)成本”科目的余額=10%2B80%2B15%2B20-100=25,行政管理費用屬于期間費用,應(yīng)直接記入當期損益,不記入“生產(chǎn)成本”。
2020-12-08
同學你好,甲公司應(yīng)繳納的印花稅=50*0.5‰*10000%2B40*3‰*10000%2B10*5‰*10000=420(元)
2020-12-08
同學你好,該題應(yīng)選D,記住即可。
2020-12-08
同學你好,該題應(yīng)選A。會計主體前提要求會計人員只能核算和監(jiān)督所在主體的經(jīng)濟活動,以便將該主體的經(jīng)濟活動與該主體所有者及職工個人,以及其他單位的經(jīng)濟活動區(qū)別開來。
2020-12-08
同學你好,稅控設(shè)備維修費可以減免稅控,計入應(yīng)交稅費一一應(yīng)交增值稅(減免稅款)。
2020-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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